您好 借:管理费用-业务招待费530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500*0.06=30 借:主营业务成本400 贷:原材料 400

我们公司账上显示采购原材料货款是1000元,可是供应商对账单上显示800元,那我们公司就少付200元,但是实际上货款是1000元,是供应商弄错了,那我做内账,这个200元要怎么做啊,货款还没付的
公司是餐饮酒店 招待自己客户 结账单是500元 但是实际原材料成本是400元 这个账应该怎么做
公司是餐饮酒店 公司招待自己员工吃饭 应该怎么做账 原材料成本不好分 只有前台结算单
在自己餐饮酒店招待客户 原材料成本分不出来 应该怎么做账 只有前台结算金额
酒店给客户一个会员卡 里面金额是15000元 实际客户没给钱 现在客户来消费了 餐饮费就从这15000出 这个账应该怎么做