同学您好,您题目中说的这种情况,确实不建议您一笔凭证里多借多贷。 最好把付出去的业务按相应单据做一笔凭证。收回来的业务按相应的单据再做一笔凭证。 1.首先这是两笔单独的业务,至少从附件和业务发生日期来看是两笔,合在一起,附件也要放一起,查找附件不方便。 2.凭证一般按日期记录并编号,如果两笔业务之间间隔几天,期间发生的业务日期和编号顺序会打乱,不便于日后查找凭证和附件。

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去,这个需要怎么做分录?做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛?做个借款合同,这样税局人吗?要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖?
我们付的钱要找另外一个人收回来的,因此,可以做多借多贷吗?做一张凭证里可以吗?(如下:) 借:应收a 贷:应付b 借:应付b 贷:银存 有的人会说 不要这样做多借多贷,要分开2张凭证。为啥啊?不理解。以前都是这么做的。要怎样做才对呢?
老师请问一下,我们拍卖会有政策可以贷委托方(个人)开成交价代收货款发票,不征税的,不计入应税收入,那是不是这个发票我不需要做什么,还是按照我以前做, 收到钱 借:银行存款 贷:应付账款(成交价及佣金) 开了发票(成交价和佣金),成交价不需要做,成交价发票和佣金发票一起附在这张凭证上 借:应付账款(佣金) 贷:收入 增值税 这个月或者下个月付给委托方 借:应付帐款(成交价) 贷:银行 可以吗
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
那下面这个业务可以这样做吗? 收到顺丰快递的月结明细账单跟发票。 于是我做一张凭证如下: 借:项目费用-快递费a 借:项目费用-快递费b 借:项目费用-快递费c 借:项目费用-快递费D 贷:应付-顺丰 借:应付-顺丰 贷:银存
同学您好,这个分录是可以的,本质上是一笔业务,只不过为了查找方便,过了一遍往来