同学您好,您题目中说的这种情况,确实不建议您一笔凭证里多借多贷。 最好把付出去的业务按相应单据做一笔凭证。收回来的业务按相应的单据再做一笔凭证。 1.首先这是两笔单独的业务,至少从附件和业务发生日期来看是两笔,合在一起,附件也要放一起,查找附件不方便。 2.凭证一般按日期记录并编号,如果两笔业务之间间隔几天,期间发生的业务日期和编号顺序会打乱,不便于日后查找凭证和附件。

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去,这个需要怎么做分录?做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛?做个借款合同,这样税局人吗?要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖?
我们付的钱要找另外一个人收回来的,因此,可以做多借多贷吗?做一张凭证里可以吗?(如下:) 借:应收a 贷:应付b 借:应付b 贷:银存 有的人会说 不要这样做多借多贷,要分开2张凭证。为啥啊?不理解。以前都是这么做的。要怎样做才对呢?
老师请问一下,我们拍卖会有政策可以贷委托方(个人)开成交价代收货款发票,不征税的,不计入应税收入,那是不是这个发票我不需要做什么,还是按照我以前做, 收到钱 借:银行存款 贷:应付账款(成交价及佣金) 开了发票(成交价和佣金),成交价不需要做,成交价发票和佣金发票一起附在这张凭证上 借:应付账款(佣金) 贷:收入 增值税 这个月或者下个月付给委托方 借:应付帐款(成交价) 贷:银行 可以吗
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
那下面这个业务可以这样做吗? 收到顺丰快递的月结明细账单跟发票。 于是我做一张凭证如下: 借:项目费用-快递费a 借:项目费用-快递费b 借:项目费用-快递费c 借:项目费用-快递费D 贷:应付-顺丰 借:应付-顺丰 贷:银存
同学您好,这个分录是可以的,本质上是一笔业务,只不过为了查找方便,过了一遍往来