您好,按照你以前做的呢。
老师你好!我想咨询一下!我6月份收到一张发票当月已认证抵扣!7月发现单价开的不对!8月份与对方沟通重开!我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗?分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票!与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票,成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下,拍卖公司,已收佣金开佣金发票为主营业务收入,但是有时需要帮客户开成交款发票(有非税收入证明)成交款不是我们的,需要转给客户的,那就需要代扣代缴增值税,但是成交款不是我的收入,我不能坐主营业务收入的,所以代扣代缴这个发票我应该怎么做啊,报税应该怎么填呢
请问一下老师,我公司以收取佣金为收入的,帮委托方卖东西给买方,我们收取买方价款+10%的佣金,有成交书的,本来我们只需要把价款给到委托方,佣金是我们的收入,开10%佣金发票,但是这个特例的问题来:我们老板之前跟委托方(个人)说好了,收取10%的佣金,其中我们再给3%的佣金给委托方(个人),也就是我们实际只收取7%的佣金,价款和佣金其中的3%给了委托方,因为成交确认书上面我们是收取10%的佣金的,所以请问这个帐怎么做
请问一下老师,我们拍卖公司的,别人委托我们拍卖,合同底价也就是成交价是1万,我们扣了佣金600元(营业收入)图录费300元,扣了个税300,最后转给委托方是8800元,但是实际上这幅我们卖亏了,本来成交价应该是10000的,我们卖成了9000,相当于我们亏了成交价一千,本来我们正常应该是这么做分录的,借:应付帐款:9000,贷:主营业务收入600,其他应收款300,应交个人所得说300,银行存款:7800元,结果现在因为成交价我们卖错了,导致这1000元我们承担了,请问我这1000元应该怎么做
老师我去电子税务局里打印发票,发票显示已红冲全额,是不是就是作废了,还有的打印出来是标记红字发票,是不是也不做账
老师资料二为啥不调整应交税费,冲减摊销税法认的事项,不应该调整应交税费?
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
B选项怎么理解?为什么财务杠杆越大?权益资本成本也越大?债和股不是此消彼长的么?
老师,新办的一般纳税人如何注册自然人个税扣缴端
房地产开发企业,收到客户首付款,先开具不征税发票,预缴3个点增值税,后期收到全款时再开具9税率发票,再缴纳增值税同时抵扣预缴税款对吗
老师,快账软件怎么改日期 我现在做账填6月了,想从1月分开始跟着课程来,还是6月份开始,那7月是不是要计提企业所得税,和课程就不能同步了
个税减免的6万,是可以用在正常薪金和劳务报酬发票上的收入对吗?那个体户的收入可以用这个吗?然后个体户月收入多少涉及交个体经营所得税。
期初的摊余成本=期初长期应付款余额-未确认融资费用期初余额,期末摊余成本=期初摊余成本+当期利息费用−当期支付现金,请问为什么期初摊余成本不加上利息,但是期末摊余成本要加上利息
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
那就是说成交价发票我开了,在账上不需要体现是吧,只要有付给委托方这笔钱的流水就行了
您好,是的,是这样理解的,
那我把这张成交款发票和佣金发票附在一起可以吧
你你好,这个是可以的。