可以的,可以这么做的。

老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
老师,请问发工资可以这样做吗 借应付职工薪酬 贷其他应收款-老板
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
这种合法合规吗?会不会被稽查?
他在其他的公司有社保吗?如果有社保的,没有问题,可以的。或者是退休了也可以。如果没有社保的话,有补交社保的风险。
哦哦好的,帐务上这么做分录是可以的吗? 这部分做成工资需要报个税吗?
老师,还有一个付款是私人账户付过来的,挂在了其它应付款,挂了好久了这些要怎么冲销?
对的 需要的 啥业务的
分别是:1、没有开票的收入;2、有些是欠老板的钱,转到公户上
第一个:做无票收入。 第二个:出一个委托书。个人委托你单位收款,然后你们再还钱给人家。
比如A跟老板借钱,但是还款的时候还来公户,这种写个委托书要怎么写,分录要怎么做?摘要怎么写
本人委托某某企业收取A公司某某款项某某金额,一切责任由本人承担。然后下面三方盖章签字。
哦哦好的老师,那分录我要怎么写?摘要写什么
收到委托收款借银行存款贷,其他应付款 支付出去滑借款 借其他应付款贷银行
老师,转到公司的钱是已经发生的了 一直挂在其它应付款 现在怎么调整去其他应付款-法人
你好借其他应付款贷实收资本
老师,还有一笔是发票已经开了,但是那家公司没有通过他们的公户转到我们公户,是他们私户转到我们公户,挂在了其它应付款 请问这笔要怎么处理?
借其他应收款贷主营业务收入应交税费。做这一个。
单位出一个委托书,委托别人收款,然后再转到你公司账户。