可以的,可以这么做的。

老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
老师,请问发工资可以这样做吗 借应付职工薪酬 贷其他应收款-老板
老师!小规模猪蹄,牛,羊的税率是1还是免
社保,单位部分700个人部分500元,麻烦老师写下计提的分录
老师,老板帮忙公司销售的钱,累计收在自己的卡里,估计也花了,后面拿现金过来给公司,你说这个应该怎么做账?
老师,我们整股权转让,需要用出资情况说,在哪里导呢,我们自己手工整的,她们不认
现劳务派遣,不可开具工资的发票,那这部分费用,企业凭什么材料入账,有哪些风险
外贸企业税负率是多少
给货代出口单证上的商业发票和形式发票上有货物的长宽高体积, 然后货物被货代拉走后他们测量的体积和我们的有差异,是以他们的长宽高体积为准。 那么单证还需要改吗?还是自己留存的自己改一下
老师,公司在车间安装了空调折旧按电子设备还是按办公家具来入固定资产
我刚到这个消防工程公司做内账会计 我们老板就跟我说 要跟对方签合同297万 但是实际上我们干的活是215万的 超出部分 对方给我们补超出部分的11%税费 对方对公给我们297万 我们开297万发票 私户给他们退回去147万 他们私户又给我们打了88万 现在他让我算 我们的应收款还有多少 他们应该给我们的税费是多少 他说税费应该按全部打进来的385-215的11%算 可是对方已经给了我们238万 我不知道我应该怎么算
老师,长沙失业者买了灵活就业医保,三百多的,有没有相关优惠政策,补贴的
这种合法合规吗?会不会被稽查?
他在其他的公司有社保吗?如果有社保的,没有问题,可以的。或者是退休了也可以。如果没有社保的话,有补交社保的风险。
哦哦好的,帐务上这么做分录是可以的吗? 这部分做成工资需要报个税吗?
老师,还有一个付款是私人账户付过来的,挂在了其它应付款,挂了好久了这些要怎么冲销?
对的 需要的 啥业务的
分别是:1、没有开票的收入;2、有些是欠老板的钱,转到公户上
第一个:做无票收入。 第二个:出一个委托书。个人委托你单位收款,然后你们再还钱给人家。
比如A跟老板借钱,但是还款的时候还来公户,这种写个委托书要怎么写,分录要怎么做?摘要怎么写
本人委托某某企业收取A公司某某款项某某金额,一切责任由本人承担。然后下面三方盖章签字。
哦哦好的老师,那分录我要怎么写?摘要写什么
收到委托收款借银行存款贷,其他应付款 支付出去滑借款 借其他应付款贷银行
老师,转到公司的钱是已经发生的了 一直挂在其它应付款 现在怎么调整去其他应付款-法人
你好借其他应付款贷实收资本
老师,还有一笔是发票已经开了,但是那家公司没有通过他们的公户转到我们公户,是他们私户转到我们公户,挂在了其它应付款 请问这笔要怎么处理?
借其他应收款贷主营业务收入应交税费。做这一个。
单位出一个委托书,委托别人收款,然后再转到你公司账户。