可以的,可以这么做的。
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
企业所得税申报表这个职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬这一栏,是填1-9月工资薪金科目借方累计发生额吗?还需要减社保公积金个人承担部分这些代扣款项吗?
滞销产品按废钢处理的会计分录
老师请问现在税金及附加综合税率是交几个点
老师,这三个原始凭证完整吗?
老师,有个人所得税申报导入的模板格式吗
老师,法定代表人任职文件及 财务负责人任职文件,请发我一份,谢谢!
老师,我们企业认缴注册资本5000万,实缴0,现在想等比例减资,需要缴税吗?印花税是不也没有。
老师好,老师麻烦您帮我看看这张发票开的对不对
个体户变更经营者,在变的中间,会影响收款嘛
我们同事充值了一个账号,花了100元,有支付宝截图,但是用这个账号的钱买东西花了97元,最后只能开97元的发票,但是他要报100元,这种的怎么办,做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全,不然老板又说,但是相应的税收方面的问题也请指出来
这种合法合规吗?会不会被稽查?
他在其他的公司有社保吗?如果有社保的,没有问题,可以的。或者是退休了也可以。如果没有社保的话,有补交社保的风险。
哦哦好的,帐务上这么做分录是可以的吗? 这部分做成工资需要报个税吗?
老师,还有一个付款是私人账户付过来的,挂在了其它应付款,挂了好久了这些要怎么冲销?
对的 需要的 啥业务的
分别是:1、没有开票的收入;2、有些是欠老板的钱,转到公户上
第一个:做无票收入。 第二个:出一个委托书。个人委托你单位收款,然后你们再还钱给人家。
比如A跟老板借钱,但是还款的时候还来公户,这种写个委托书要怎么写,分录要怎么做?摘要怎么写
本人委托某某企业收取A公司某某款项某某金额,一切责任由本人承担。然后下面三方盖章签字。
哦哦好的老师,那分录我要怎么写?摘要写什么
收到委托收款借银行存款贷,其他应付款 支付出去滑借款 借其他应付款贷银行
老师,转到公司的钱是已经发生的了 一直挂在其它应付款 现在怎么调整去其他应付款-法人
你好借其他应付款贷实收资本
老师,还有一笔是发票已经开了,但是那家公司没有通过他们的公户转到我们公户,是他们私户转到我们公户,挂在了其它应付款 请问这笔要怎么处理?
借其他应收款贷主营业务收入应交税费。做这一个。
单位出一个委托书,委托别人收款,然后再转到你公司账户。