可以的,你现在有正确的可以啊。

老师,前任会计把财务软件中的银行存款期初余额录错了,还能修改么
老师您好,请问:我刚接手一个户,是8月9号接手的,可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额,和我打印的7月底银行明细对不上,而是和6月底的银行明细可以对上,那是否说明7月份的三笔银行业务,前任会计没做账、需要我补在9月的账中?蟹蟹
之前个人向公司借款未入账,中途建的账,现在补记的话,借方其他应收款贷方写什么,写了银行存款的话,余额不平了你好,咱现在建账,咱是把期初的数据盘点出来,录入期初就行。如果是建完账的补分路,那就是借银行存款贷其他应付款,把这笔分录补上。这样的话银行余额就不平了
老师,前任会计录银行期初余额,为了平银行总账,把其中一个银行的名字余额瞎写的,现在我能给她改正么
老师好!我们有1笔展会的钱2023年就付过了,但是代账那边还给我挂着应付账款,而且她银行存款余额和现在还能对上,这个应付账款应该怎么平?补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账,4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行,贷其他应付款,期间有付展会的费用1万多,是股东转进的,还收到一笔货款,也没记账,她这样一笔带过没问题吗?
经贸局奖励的市内工业产品配套奖励项目记账进哪个科目?分录咋做?
老师,公司借的个人的钱,直接走公户就行是吗,产生的利息可以直接走公户吗,这种利息没有发票应该怎么办
老师好!我3月份忘了向供应商要发票了,导致增值税税负率过大,后期拿到进项发票后能否多抵一些进项,从而降低税负率?
老师,请问小规模纳税人什么情况下做账需要单独做应交税费?
请教下,母子公司之间在做往来抵消时,如果双方都含税,在做账的时候是不是都要做进去保证总金额一致,然后在抵不含税金额。如果一方没挂税就感觉总金额不一致
厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
核对完了,但是仍然不对,如果这个银行期初余额是错的,那是不是意味着,另外一个银行的银行余额也不对?
这个不一定自己做自己的,他两个没有关联关系的。
把你的银行日记账和银行对账单核对。
老师,核对完了,这个期初余额录入错误的银行账户,没有往来,就是银行之间来回贴现转账,
这个期初的数据是哪里来的?
为了平银行总账,22年以前是手工账,本身银行总账明细账就不符,22年初改手工账了,银行总账明细账不平的话,也录不上,前任会计为了平账,瞎录其中一个银行的期初余额
22年改电脑账了
那你的年初数和去年年底不一样,是这个意思吧?
对,建设银行手工账21年12月末余额15元,然后22年初建行电脑账期初余额应该录15,她为了平银行总账,硬挤出个8.8万
那你需要去修改去年12月份的。这样查到的话也有风险。
那是不是意味着另外一个银行也是错的,但是另外一个银行余额已经对上了
对对的,是的,对不上的。
那还是再去对另外一个银行么
对的,是的,是这么做的。
可是,她做错的账,我不改,需要承担什么风险?
你好,你不需要承担风险的。
那我不改了,跟我没关系
但是,银行账户不对,查账的话,需要承担什么风险?
查账的话不能保证没有问题啊。