小规模如果你开1%的专票,增值税1%,附加税6% 所得税1%根据税负 印花税万分之三减半 加起来3% 一般纳税人增值税税负2%也有高点的2.5% 印花税万分之三,小型微利企业减半 附加税12%,小型微利企业减半 所得税税负1%左右 加起来3.5%-4% 都按高的算的

1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师 一般纳税人和小规模纳税人增值税和所得税,平均税负是多少呀,所得税按300以内的优惠5%核算,有些商家开票他们要求加点,所以我们要核算下,加或是不加怎么划算些
老师,我们是销售和安装中央空调的,采购的有些商品要求商家开票,但是商家要加税点8%,我要怎么核算,他加的这点对于我们来说开划算还是不开划算,请详细列明小规模和一般纳税人的核算说明,谢谢啦!
老师你好,我们公司采购并安装了一批中央空调,这批空调肯定需要做固定资产的,开来的发票有销货明细,里面有空调内机、外机设备的单价及数量,有铜管、线控器、人工费等辅助材料的单价及数量,那么请问老师,我如何确定固定资产成本?1.如果只把空调内外及设备作为固定资产入账,那么其他辅助材料及人工的金额也蛮大的,觉得不太对;2.如果把辅助材料及人工算到固定资产里面,感觉线圈什么的也列支资产成本,也有点不太对,所以请问老师,这个事情,固定资产的入账成本究竟怎么确定?请详细一点解答,感谢。
请教老师一个问题,我兼职了一家公司,小规模纳税人,商贸公司,这家公司发票都是开给政府单位的,但是没有购进的发票,我问了这家公司老板他说他们卖的电脑、移动工作站啥的都是组装的,从这个手里买一样那个手里买一样,东西少人家不给开发票,除了这些还有其他办公用品他也说人家不给开发票,然后他就办了一个个体户,从个体户开进来,因为开发票都是我扫脸,但实际操作人不是我,我想问一下这样操作对我影响大不大,我要怎么做才能保护好自己
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗? 公司小企业会计准则,不通过以前年度损溢调整,直接补记摊销在今年可以吗?
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
个体户有一个员工未缴纳社保,个税那里可以扣除专项附加吗?
老师 我公司为一般纳税人企业卖冷鲜肉,想在别的地方,就是期限成立一个销售点,进完货直接就在那销售了,开票还是总公司开票可以吗,然后那个销售点好用在注册一个营业执照吗
小规模如果你开1%的专票,增值税1%,附加税6% 所得税1%根据税负 印花税万分之三减半 加起来3% 一般纳税人增值税税负2%也有高点的2.5% 印花税万分之三,小型微利企业减半 附加税12%,小型微利企业减半 所得税税负1%左右 加起来3.5%-4% 都按高的算的(没明白这个,所得税负1%,如果对方不给我开票,那我的这笔销售收入不就得交5%的企业所得税么)
是的 那就在增加4%的税点
唉...感觉老师你们在敷衍呢,那么你们所说的税负1%从何而来的
你好,税务局那边的规定 商贸的就是这个 工业的是2% 你也可以问下你税务局私下问 明面上不给说
意思是这笔销售进货我可能没有取得发票,但是会有其他费用类的发票是吗,所以所得税负1%?
建议不要考虑 不算