你好,你是什么行业的?

1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
您好老师,请问一般纳税人户开具300万工程发票,需要交接多少税费,所有的税费,增值税,附加税以及所得税和印花税,求解谢谢老师,前提是帮忙开具,是帮忙,我们联系人家帮忙开具300万,不是真实业务,税费我们负担,我们需要负担多少?求解谢谢
老师,我公司是一般纳税人,想在同市不同区成立一家分公司或子公司,注册为小规模纳税,那分公司或子公司增值税是独立核算,那企业所得税呢?分公司或子公司的需要和总公司一起合算还是可以分开合算的?
老师 一般纳税人和小规模纳税人增值税和所得税,平均税负是多少呀,所得税按300以内的优惠5%核算,有些商家开票他们要求加点,所以我们要核算下,加或是不加怎么划算些
老师,我们是销售和安装中央空调的,采购的有些商品要求商家开票,但是商家要加税点8%,我要怎么核算,他加的这点对于我们来说开划算还是不开划算,请详细列明小规模和一般纳税人的核算说明,谢谢啦!
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
商贸行业,中央空调销售和安装
你好,商贸的所得税税负1%左右的 你可以计算下你实际业务的利润 然后缴纳的所得税 计算下的
不是要交5%么,这个没明白,还有增值税,那不是13么,像这么算下来的话那如果对方不给我开票是不是要对方如果在18%以下都要票才行的呀
不是我得问的税负吗? 税率是5%
这不像老师您回复问题风格了哦,你注意看我后半句,意思是要求商家开票,他们要加税点,我要怎么核算加还不加我们划算些
你好你可以计算下你实际业务的利润 然后缴纳的所得税 不可能收人家五个点吧 你们有抵扣的呀 你没有抵扣的所得税按收入*5%
没明白,他如果不开票那么我的增值税是不是也抵扣不了,
现在是别人没有开票给我们
没有给你开发票,你开了多少,按照多少来交 增值税13%,附加税12%,小型微利企业减半 印花税万分之三,小型微利减半 所得税5%。那加起来就是18.5%
没有进项发票的,有没有进项的发票来算,如果有的话,你根据抵扣之后的。
没有给你开发票,你开了多少,按照多少来交 增值税13%,附加税12%,小型微利企业减半 印花税万分之三,小型微利减半 所得税5%。那加起来就是18.5%,这个怎么算的呢
13%加5%,再加上13%*12%/2加万分之三/2 按高的算的
再加上13%*12%/2这个是小规模减半征收么
小型微利企业减半 不光只有小规模有这个政策
13%*12%/2 +3/10000不是等于8.1%么
我不是告诉你了 按高的 你要算的这么准确的话可以
我的意思是你的是不是算低,是不是应该这样子算的13%+5%+8.1%
是的 是这么做的 印花税减半 0.00795
我的意思是你的是不是算低,是不是应该这样子算的13%+5%+8.1%,这样子不是得26%了?我这算的是不是不对的,
你好,8.1%,你怎么算出来的?