你好,就是由上个月的期末留抵税额 数据结转而来的
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
请问老师 报表的应交税费和增值税申报表上留底对不上怎么办呢?增值税上留底还有4万多。但是报表上都要交税了
增值税申报表上的期末留抵额数据是怎么计算出来的呢
本期留底税额是负数,但是增值税申报表上没有负号是对的吗
增值税申报表上上期留底税有数 是怎么来的
老师,这个异常咋回事?咋处理
老师,请问小企业会计准则是不是不用报送现金流量表。会计准则的企业必须报送现金流量表吗?
老师,承兑账号和银行账号是一个吗
老师,你好,请问其他公司开给我公司的发票,我公司未做账,还需要交印花税吗
你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
老师,支付员工报销是填写在经营活动产生的现金流量中支付给职工以及为职工支付的现金中嘛
老师:您好!个体工商户(主营业务是设计),去年第四季度开了两张合计7.4万的设计费用专票给甲方,这两张专票的增值税及附加税已于今年一月份缴纳。甲方一直没有付款也没勾选抵扣这两张专票。现在甲方说这两张发票已经跨年,要求冲红,重新开具,只开具5.4万的专票。想问一下老师,现在还可以冲红去年开具的这两张专票吗?冲红后,已经缴纳的增值税如何处理?
转让专利,转让收入200w,要全额交税吗?有啥税收优惠政策
现在e窗通查公司的变更记录,怎么看
期末留底是什么意思呀,这个在之后的申报表什么时候为0呢
你好 比如9月份进项税额11万,销项税额10,期末留抵税额1万 到10月份的时候,上期留底税额就是1万了
谢谢邹老师,这样解释比较直观,那这个留底税是系统自动生成还是自己填的呢
你好,留底税额,是系统自动生成的
噢,老师是不是这样理解:次月留底抵扣销项也是自动计算税额的吗,如果当期进项加留底小于销项,就交税,留底下月就没有了,如果大于就不交税,为抵扣完的进项自动生成次月的留底吗?
你好,是的,是这样的
邹老师,如果我本月有预缴的增值税及附加,本月的增值税及附加数和次月的增值税及附加数怎么填表呢
你好,本月预交的,在增值税申报表的本月预交税额栏次填写就是了 次月再正常申报就是了
我有点不明白的是次月是否就可抵扣,因为我看公司是建筑公司,今年一月有个28万的销售收入,预缴的增值税和附加,税务打电话问为什么有预缴,然后抵扣了没,这个我是怎样去看抵扣没,建筑行业预缴是为什么呀
你好,建筑行业预缴,这个是税局对这个行业的特殊管理