你好,你做账的时候也需要提现的
老师好 我公司为ppp项目 做污水处理业务 企业所得税三免三减半。未进行整体验收时便产生收入,由于无法确认无形资产的金额 审计所要求我们按照总投资额预估确认无形资产并计提摊销。请问 在汇算清缴时 需要对摊销额做调整吗
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,你好!我们单位购进100元的货物作为试用装,赠送给客户!我们按视同销售来做账 借:销售费用113元 贷:库存商品 100 销项税:13 未开票收入(视同销售收入)按同期商品的售价来确定,我按100来确认可以吗?? 问题2.所得税方面,我在申报所得税汇算清缴时,视同销售收入写100,成本写100元,这样对吗可以吗??
一月份报销了去年五月餐费234(福利费),9月办公用品566(办公费),做账的时候做到了以前年度损益调整,那在做2022年汇算清缴的时候是只在纳税调整项目明细表第二项扣除类调整项目可以吗(图1铅笔部分)?财务报表不修改(财务报表利润和企业所得税年度申报表里的利润总额保持一致)
老师,请问我们公司对外捐赠采购的商品,可否在做账时不确认销项税,等到明年汇算清缴时,再调整销项税和企业所得税?谢谢
收到销售货款的账务处理
老师,我去一家公司前面几个月的账没有做,报税是0申报,如果我把账补了,可以更正前面几个月的税吗?就是说可以重新申报吗?公司是小规模
老师,请问下做的分录,借:库存商品,贷:预付账款。后面收到发票后怎么做分录呀
物业会计,5月份开始的金蝶软件,前物业走之后欠员工工资,新老板拿出来12万让给员工发工资,我看新公司从金蝶软件期初库存现金设置12万,固定资产也设置了12万,这样对吗,因为5月份是一个会计做的账我是7月份接手的
老师您好,跨年收到暂估成本票冲暂估,借:库存商品,贷:应付账款(红字),重新入账借:库存商品,应交税-增值税(进项税)贷:应付账款,还需做借:以前年度损益调整贷:库存商品,结转借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,库存贷方数据,这样对不
老师:小规模纳税人2.9万购入=手汽车,要计入固定资产吗?
老师这笔分录不是特别懂,计提工资不是借管理费用和销售费用,贷应付职工薪酬就可以了吗
十四|、银行、往来询证函及时送达相关银行及单位,并取得回函。 请问下老师,这个要去哪里弄啊,这是个啥。
毛利率和成本票有什么关系
老师,您好,这个收款回单没看懂,这个dcc手续费0.45元什么意思,不明白
做账时直接计入营业外支出,等到明年5月再调整到销项税,这样是否会有税务风险?
这么做账不太规范只是
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢