同学,你好 不用调整的

资产负债表里面的其他应付款年末是不是不能是负数,如果是负数的话是不是要填到其他应收款
其他应付款 贷方余额127150 从资产负债表上看 数是不是有点大 是不是有税收风险 怎么回避
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
老师,请问一下,资产负债表其他应收款负数,我调整到其他应付款,但是资产负债表就不平衡了,怎么查找原因,我是在资产负债表上调整的
资产负债表上面其他应付款为负数,有不有风险,要不要调。
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
这个为负数是表示什么
同学,你好 其他应付款贷方负数表示多支付了对方款项
股东该公司的钱啊
股东该公司的钱啊?? 什么意思?
往来款就是对股东挂的往来
同学,你好 具体什么问题?没有理解你的意思
我的意思是说这个其他应付款现在的余额是在借方,是对股东和员工挂的账
其他应付款现在的余额是在借方,是负数? 那你放在贷方,做成正数
这个钱没有还回来,做不了正数。
不是,你可以从借方负数,转到贷方正数
是要改之前的凭证吗?
同学,你好 直接做新的分录