计算卷烟厂当月准予扣除的外购烟丝已缴纳的消费税税额 (20%2B180-10)*30%=57
甲卷烟厂月初库存已税烟丝买价30万元,当月购进烟丝取得增值税专用发票注明买价60万元月末库存烟丝买价20万元,其余的均为生产卷烟所领用;当月生产某品牌甲类卷烟1000箱对外销售800箱 不含税售价2万元该卷烟计税价格是70元/条。 要求;计算当月准予扣除的外购烟丝消费税[填空1]万元;对外销售卷烟应纳消费税[填空21万元:当期实际应纳消费税额
甲卷烟生产企业,2021年4月初库存外购已税烟丝金额20万元,本月又购入已税烟丝金额180万元(不含增值税),月末库存已税烟丝金额10万元,其余被当月生产当月生产甲类卷烟领用。本月生产销售甲类卷烟500标准箱,每箱不含税售价为20000元。已知甲类卷烟的税率为甲类卷烟的税率为56%,150元/标准箱
1.甲卷烟生产企业,2022年4月初库存外购已税烟丝金额20万元,本月又购入已税烟丝金额180万元(不含增值税),月末库存已税烟丝金额10万元,其余被当月生产甲类卷烟领用。本月生产甲美卷烟700标准箱,本月销售甲类卷烟500标准箱,每箱售价(不含增值税)20 000元。 要求:计算卷烟厂当月准许扣除的外购烟丝已缴纳的消费税税顾,以及本月应散纳的消费税税额。
1.甲布烟生产企业,2022年4月初库存外购已析活丝20万元,本月又购入已视增丝全10方元不含增值税)。月末库存已税增丝全10万元。其余被当月生产甲英烟顿用。本月生产甲类卷烟700行准,本月销售甲类卷500标箱,售价(不含增值)20000元。要求:计算卷烟厂月准许扣除的外购细丝已纳的税税就,以及本月应纳的消费税税就
甲卷烟生产企业,2022年4月初库存外购已税烟丝金额20万元,本月又购入已税烟丝金额180万元(不含增值税),月末库存已税烟丝金额10万元,其余被当月生产甲类卷烟领用。本月生产甲类卷烟700标准箱,本月销售甲类卷烟500标准箱,每箱售价(不含增值税)20000元。要求:计算卷烟厂当月准许扣除的外购烟丝已缴纳的消费税税额,以及本月应缴纳的消费税税额。
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?
本月应缴纳的消费税税额。 500*2*56%%2B500*150/10000-57*500/700=