即使您公司开具了发票但尚未收到款项,也需要进行会计分录处理。 一般来说,当公司开具发票并确认收入时,会计分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果未来收到款项,则会计分录为: 借:银行存款 贷:应收账款

您好老师!我公司是小规模纳税人,今年6月份开了材料成本发票,但是6月没开销售发票,只是收了预收款,要到7月开销售发票,那6月份需要做收入吗,还是到7月份成本和收入一起做帐呢?
老师你好,我们是小规模纳税人,这个月开了张发票,但是钱还没收到,请问我怎么做账呀?
老师您好,我公司是小规模,10月开了张发票,但是还没收到钱,请问分录要做嘛?
老师您好,我公司是监理公司,小规模纳税人,1月开了张发票,但是项目已经停工了,钱还没收到,您看,我可以红冲发票吗?
老师您好,我公司是监理公司,小规模纳税人,1月开了张发票,但是项目已经停工了,钱还没收到,您看,我可以红冲发票吗?
早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
那我发票开错了,重开的话,要怎么做账呀
原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
那篮字发票和你给的第一个分录也是一样的嘛
嗯 这个分录是一样的
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢