即使您公司开具了发票但尚未收到款项,也需要进行会计分录处理。 一般来说,当公司开具发票并确认收入时,会计分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果未来收到款项,则会计分录为: 借:银行存款 贷:应收账款

老师你好,我们是一家监理公司,小规模纳税人,月初签了份监理合同,这要怎么做账呀?还没收到钱,也没开发票。
老师你好,我们是小规模纳税人,这个月开了张发票,但是钱还没收到,请问我怎么做账呀?
老师您好,我公司是小规模,10月开了张发票,但是还没收到钱,请问分录要做嘛?
老师您好,我10月跟11月向同一个公司都付了一笔钱,但我12月收到了这两笔金额的合计数的发票一张。我是一定要红冲我前面的那两笔分录才行吗?收到的发票金额跟我记的分录的金额是一致的没有错。请问这种情况我要怎么做呢??谢谢老师
老师您好,我公司是监理公司,小规模纳税人,1月开了张发票,但是项目已经停工了,钱还没收到,您看,我可以红冲发票吗?
老师,一般纳税人的企业所得税税率是多少
老师,透视表数值为什么不能求和?都是数值呀!
老师,你有2026年(10)号文件吗?我查询不到
小规模单位,都没入库,直接从采购方拉走了,我们卖出羊肉卷,牛肉,羊排开出发票确认收入,但是本月付了牛肉的一部分,其余的牛肉下月支付了,但是羊肉卷和羊排未付,老板说先估一下,后面再说,这怎么做账?
老师好,资产负债表上,年初数和期末余额,两都的差额就是本月的数据对吗
我们给货代付款他报关,港杂,国内运输费都是有6%的税点,但是我们是报关单的税点额外支付,剩余港杂跟国内的都从里面扣,开含税的,报关开不含税,其余开含税这样可以吗
已经用货币出资了能转换成知识产权么。就是相当于用实缴金额买知识产权?
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
那我发票开错了,重开的话,要怎么做账呀
原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
那篮字发票和你给的第一个分录也是一样的嘛
嗯 这个分录是一样的
好的,谢谢老师
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