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我有分开的,就是新公司啥都没有,两个月了,每个月一张销项和进项;我不知道怎么做外账?老师

2023-11-02 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-02 13:28

你好,销项发票确认收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 然后进项发票。一般纳税人可以抵扣的就是 借成本费用类科目,进项税额,贷应付账款等。

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你好,销项发票确认收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 然后进项发票。一般纳税人可以抵扣的就是 借成本费用类科目,进项税额,贷应付账款等。
2023-11-02
你好 ;  你9月注册公司了     9月和10月没有发生业务; 你可以11月开始建账做账的;    你 之前有业务没有  
2021-11-29
你好,那分别有仓库吗?仓库里面的数据和你帐上的你看一下总的能对起来吧。能对起来的话,你在账上分别入到对应的公司 比如账上在A公司,但是实际这个产品在B公司 a借应付账款,贷库存商品。 B公司借库存商品,贷应付账款。
2024-09-19
您好,您没有开具发票的部分是否发生了纳税义务呢?如果发生了的话,是要按未开票收入申报的。进项部分是压根没有开具发票呢?还是已开具发票只是没有到您公司手里呢?
2020-09-08
进项票晚回来,还是在收到发票当月正常做账。 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2023-07-15
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