你好,是一般纳税人单位的补交增值税?

补申报以前年度未申报的收入,增值税免征,补交了所得税,更正了以前年度汇算。会计分录如何做,在补申报当月入账吗?
老师,2021年有一笔收入,前会计没有挂账,在2022年客户打来货款时补做,当时计入以前年度损益,增值税也在补的当月做了。在做2021年汇算清缴时增调,现在想补在2022年汇算清缴申报表中,要填在哪个表的第几栏里?
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
老师,我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金,现在22年汇算清缴也完成了,那我补交的这个增值税该怎么做凭证?
你好老师!企业所得税每个季度要计提的吗,还是等交后再做凭证的?
清单里面的数量,单价必须填吗
公司老板让公司借款给另外一个公司4万多,估计下个月还回来,是计入其他应收款-XX公司,还是可以记个应付账款挂一下往来合适
做面料批发,并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一,根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。这种情况的公司开票时,数量填1,单位填批,税务认可吗,有风险吗
老师各个行业的业务流(四流)麻烦可以跟我说一下是那些资料吗?
公司本身就是做面料批发,并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一,根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱,完全没办法理清。这种情况的公司开票时,可以按单位填批,数量填1,直接开票吗?就算是一批货卖出,数量只填1来开票
小额零星消费,那些人可以开收据,找五金店买东西呢
高企同时符合小微,咋申报企业税
你好老师,销售方和采购方开发票时,第一批合同上的银行账户信息,在合同结束后,已开发票。在签第二批合同时,银行账户信息更改,,开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息?对方说第一批合同的银行账户是基本户,第二批合同的银行账户信息是一般户。
老板代收货款记其他应收账款,还是库存现金好
对的,就是补缴的增值税和附加怎么做分录
你好,补缴的增值税和附加税,分录是 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款
你还没明白我意思,汇算清缴调增,废角料收入的增值税,怎么处理,之前月报年报没有这笔收入的
如今是在2023年补缴的,可这明明是去年2022年调增所产生的,那我怎么写呢
你好,废角料收入 借:银行存款等科目 ,贷:以前年度损益调整—其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 然后结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 然后缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
废角料收入在汇算清缴里调增,那会计上不用做账收入吧,只是补缴的做下怎么做
因为会计跟税法不一样啊,而且废角料也没有成本!
你好,废角料收入,会计方面是 需要做其他业务收入处理的
那附加税呢,怎么做
那要更改2022年年报?
你好,附加税是先做计提分录,然后做缴纳分录 如果之前2022年的年报有错误,是需要做更正的
那都已经汇算清缴调增了呀,还需要更年报?
你好,如果之前2022年的年报有错误,是需要做更正的 如果没有错误,就不需要更正