你好,是一般纳税人单位的补交增值税?

补申报以前年度未申报的收入,增值税免征,补交了所得税,更正了以前年度汇算。会计分录如何做,在补申报当月入账吗?
老师,2021年有一笔收入,前会计没有挂账,在2022年客户打来货款时补做,当时计入以前年度损益,增值税也在补的当月做了。在做2021年汇算清缴时增调,现在想补在2022年汇算清缴申报表中,要填在哪个表的第几栏里?
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整
请问去年的固定资产出售已做清理分录,但是忘了做销项税额没交增值税,收入做了营业外收入,今年补交增值税怎么去填表和调账呢?不是税务查到,自己内部调整,汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗?老师能说详细点吗?
老师,我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金,现在22年汇算清缴也完成了,那我补交的这个增值税该怎么做凭证?
生产企业的生产设备由于生产线没开,通过什么科目折旧
老师,2025年收到对方付的2024年的租金,一直都没有开盘,想的是2026年开,那我2025年能不能计入其他业务收入里,该怎么做账,到时候开票了又该怎么做账
请问买卖合同印花税包括什么?
老师因为汇率差异应付账款总有余额怎么调整
闲置的设备,是否还是需要通过制造费用折旧
公司装修买的材料发票还没全部进来,我一直挂在在建工程上面,12月需要先结转出来吗,还是等发票一起进来在结转
老师,是只要开票就要结转成本吗
小规模新公司必须要安财税系统吗,不按财税系统后期影响报税嘛
去年支出没取得发票,没调增。今年汇算清缴后5年内税务有权让更正申报表调增吗 如果五年内取得发票后更不更正调减无所谓吗
公司的工会委员会收到上级工会专资金用于装修职工之家和购买健身器材,请问分录分别怎么做?
对的,就是补缴的增值税和附加怎么做分录
你好,补缴的增值税和附加税,分录是 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款
你还没明白我意思,汇算清缴调增,废角料收入的增值税,怎么处理,之前月报年报没有这笔收入的
如今是在2023年补缴的,可这明明是去年2022年调增所产生的,那我怎么写呢
你好,废角料收入 借:银行存款等科目 ,贷:以前年度损益调整—其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 然后结转 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 然后缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
废角料收入在汇算清缴里调增,那会计上不用做账收入吧,只是补缴的做下怎么做
因为会计跟税法不一样啊,而且废角料也没有成本!
你好,废角料收入,会计方面是 需要做其他业务收入处理的
那附加税呢,怎么做
那要更改2022年年报?
你好,附加税是先做计提分录,然后做缴纳分录 如果之前2022年的年报有错误,是需要做更正的
那都已经汇算清缴调增了呀,还需要更年报?
你好,如果之前2022年的年报有错误,是需要做更正的 如果没有错误,就不需要更正