你好,这个开发票的吗?

老师,我是汽车4S店,现在有一笔厂家同意更换备件的索赔款,厂家要求我们付给每个车主400元费用,这笔费用厂家会返还给我们,我现在应该怎么做账合适
4S店需要付厂家购车车款,厂家给我们的销售折让比如10000,抵扣了需要付的车款,哪这1万怎么做账呢
老师,我们是4S店,每个月会有厂家配件任务,上个月预计完不成了,为了拿到支持,帮其他零售店购进了轮胎(为了完成厂家任务),其他零售店给我们这批轮胎的80%,剩下的20我们承担,但我们因此也完成了任务,得到了支持。从收到80%货款到付厂家备件款到收到厂家返利怎么入账合适呀
老师,4S店厂家提车任务没有完成,厂家扣款1万,怎么做账合适
老师你好,我们是4s店,就是完成厂家订的任务,给的返利怎么做账务处理
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢
还不确定
借营业外支出,贷银行存款。
如果厂家下月给发票,这次分录在做负数吗,财务报表营业外支出是负数可以吗
你好,不会出现负数,怎么会出现负数一,正数一负数怎么是零?
到票税费怎么冲
借其他应付款、借营业外支出,借营业外支出贷其他应付款。
先做不含税金额,到票在做税费部分,老师我这样理解对吧
可以的,可以这么做的。
发票你就别做营业外支出了,建议你做销售费用,如果没有发票做营业外支出。
明白了,感谢老师帮助
不要客气工作愉快。