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老师,我想问一下,税务查出有异常的进项税发票,上年度已经抵扣,现在转出怎么做账务处理?

2023-11-03 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-03 09:51

借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9638 追问 2023-11-03 09:58

需要做以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:00

你好,同学,不需要做

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借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2023-11-03
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-07-06
借:待抵扣进项 贷:进项转出
2025-03-19
对于以前年度已抵扣现在需要转出的进项税额,应通过“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目进行调整,并相应减少相关成本或费用。具体分录需根据实际情况调整。
2024-10-22
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-11
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职称:注册会计师,税务师

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