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老师,我们单位存在多个月份有不该认证抵扣的发票,但是已经认证抵扣了,这个需要每个月都要填写纳税申报表更正表吗

2023-11-03 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-03 09:51

你可以在最后一个月做进项转出

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快账用户4733 追问 2023-11-03 09:54

2022年1月到现在存在多个月进项不能抵扣但抵扣了,这个也可以在最后一个月做进项税额转出吗

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快账用户4733 追问 2023-11-03 09:55

最后一个月进项税额转出是那个月啊

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:00

就是你们可以在这个月申报直接把不该认证的填写在转出额上

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快账用户4733 追问 2023-11-03 10:02

老师,跨年了的也可以吗,那要是每个月都要重新更正申报的话,是不是把全年的报表都得改

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:12

对的,从出现问题的月份更改

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快账用户4733 追问 2023-11-03 10:14

不能放在本月报税的时候,一起填在附表二里吗

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:18

对的,同学,是这样的

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快账用户4733 追问 2023-11-03 10:20

老师,是只能从出现问题的月份开始逐月改,还是可以从本月报税的时候一次性写进项税额转出呢?

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齐红老师 解答 2023-11-03 10:23

从本月报税的时候一次性写进项税额转出

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你可以在最后一个月做进项转出
2023-11-03
不需要,只需要填写金额就行了
2023-11-03
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
同学你好,你应该是修改上个月增值税申报。把错的地方该了。不建议你在这个月的增值税申报修改。
2021-04-13
你上月留抵和加计递减的足够,就可以不在勾选认证了呀,
2022-08-10
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