你可以在最后一个月做进项转出

老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
每个月超报税的机会有几次。我这个月还没有认证12月发票,但是刚已经超报税了可以吗?我可能下午再做认证抵扣,还需要重新超报税吗?
如果我出口部分的发票在前两个月已经认证抵扣了,这个月我要申报出口部分的增值税申报,应该以这个月认证的进项算应纳税额还是要怎么算
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
我们是购买方上个月销售方开的专票没有填电话号码,本月我们已进行勾选认证已申报9月份所属期增值(暂时还未缴纳税款,截止23号前想慢点扣税),今天我开了购买方已抵扣红字信息表,请问会影响我抵扣吗?要更改申报表吗
老师,公司旧车要出售都需要什么手续
2025年汇缴收入30万,工资加三项20万,剩下的10万可以以一次性固定资产扣除的方式抵扣吗
客户自提货物exw,出口退税有影响吗
请问那位老师指导下,开票系统那里销售方银行信息怎么操作才能每次开票都显示出来
二手车公司,车子收回来过户到公司,车子卖到外地去,需要我方公司先开普票1%税率,然后车子再到车管所去过户开二手车交易票,普票和交易票金额一致,买方一致(外地过户要求就是先普票再交易票),两张票开出来之后,电子税务里面发票统计金额就是交易票金额加普票不含税金额的合计,那么一个季度过后,申报增值税时,这两张票会重复算税吗?如果不,具体怎么操作?
老师好,制造业单位收到汽油发票不用交印花税税的吧
老师好! 营业执照注销,信息公示期昨天已到,但线上没有任何下一步提示,请问是需要去工商局线下办理需要提供什么资料,税务已经完成清税。 谢谢!
老师:我想请教一下,我们购买的垫片不开票价是4600元,如果开票另加7个点计322元。税点付对方私户上,对方让我们对公转账4600元,给我们开票4600元。我说一起对公付4922元,给我们开4922元的发票。对方不原意。这样我们是不是不划算。
2023年搅拌站生产混凝土,由自有车队配送,车队不对外运输,这是混合销售吧?另砂浆适合简易征收吗?
2025年企业工商年报中,纳税总额是根据什么数据来? 比如我2025年,实际缴纳的各项税费是32万,收到增值税留抵退税400万,那我纳税总额填多少?这个填错了,会不会有什么影响?
2022年1月到现在存在多个月进项不能抵扣但抵扣了,这个也可以在最后一个月做进项税额转出吗
最后一个月进项税额转出是那个月啊
就是你们可以在这个月申报直接把不该认证的填写在转出额上
老师,跨年了的也可以吗,那要是每个月都要重新更正申报的话,是不是把全年的报表都得改
对的,从出现问题的月份更改
不能放在本月报税的时候,一起填在附表二里吗
对的,同学,是这样的
老师,是只能从出现问题的月份开始逐月改,还是可以从本月报税的时候一次性写进项税额转出呢?
从本月报税的时候一次性写进项税额转出