你好,真实业务取得的进项就是正常的
每月都有费用发票是专票,我们目前没有收入,这些费用报销是公户支付个人,需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
老师:你好,我是从事贸易行业的,是一般纳税人,目前销售砂石每月销售500万左右,但是进项都是1%的专票,每个月增值税都交很多,我们除了管理费每月20万左右,没有其他费用,如何合理节税呢
你好老师,小规模纳税人的餐饮公司,如果采购等一系列都没有发票,每个月销售额在5万左右,这样的话我每个月都需要缴纳什么税
请问老师,我公司是建筑工程公司,本年一直都是预缴增值税,本月申报上个月的增值税,本月销项税额20万,增值税预缴税有7万左右,差额13万,今年的预缴税已经达到税负3%左右,这个差额13万的税款,我进项税额也认证这些吗,13万。本月就不用再交增值税了,这样操作正确吗?
老师你好!账上每个月都挂有30多万的增值税待认证,这种正常吗?销售额每个月在300-400万左右
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗
老师好,请问我们单位过节买了一些好烟好茶送礼,这个怎么做账务处理比较好?
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
未分配利润是扣除向股东分配后的利润吗?
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
老师你好,请问上月盘点库存加多了5万,有利润,那本月是否应该在盘点库存减回5万?
是真实业务取得的进项,但是每月成本结转都会是亏损的
说明你们销售的收入少,存货积压严重
老师一般 像我们这种企业,账上待认证增值税多少算是正常的呢
是的,真实做账 就是合理的哈