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您好,我们是购货方,先入库后付款(例如货已入库,但货款可能一个月才结算一次,而且对方开票是按我们的付款金额开发票,我怎么才能清楚方便的查到多少进项票还没开?又能区分清楚采购金额?整个流程下来的会计分录怎么编制?

2023-11-03 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-03 22:30

您好,入库无论是否收到发票,借库存商品,贷应付账款暂估,收到发票,红字冲回入库分录,在借库存商品,应交税费应交增值税,贷应付账款

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快账用户3922 追问 2023-11-03 22:37

为什么是贷应付账款啊,我都付了开发票的金额了啊

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齐红老师 解答 2023-11-03 22:44

付款,借应付账款,贷银行存款,这都是标准处理

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快账用户3922 追问 2023-11-03 22:48

您说的冲减暂估是全部红冲吗?还是红冲实际开票的金额就行?因为我需要知道我还有多少进项票没开

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齐红老师 解答 2023-11-03 23:14

您好,根据发票数量冲对应暂估

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您好,入库无论是否收到发票,借库存商品,贷应付账款暂估,收到发票,红字冲回入库分录,在借库存商品,应交税费应交增值税,贷应付账款
2023-11-03
您好 请问您货物入库的时候没有收到发票 没暂估入账吗 收到发票的时候再冲销暂估
2023-11-03
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好;  意思之后是货返给你们 ;  拿货的时候 抵减返利金额; 来支付款项给对方是吗? 那发票是 会体现返利部分的货物吗 ? 才好判断的
2023-05-25
你好 ; 需要的; 你开票给对方;  对方开票给你们。 开票是正常开; 只是往来科目来抵减而已   
2022-06-16
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