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老师我们是一般纳税人,取得了专票税额是10000元,然后本月需要交8000.税,剩下的2000就直接在主表里面挂着吗?账务处理怎么写呢

2023-11-06 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 10:45

您好,这个的话,剩下是不抵扣了吗还是

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快账用户9863 追问 2023-11-06 14:52

这个月已经够了,进项多了

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齐红老师 解答 2023-11-06 14:54

那这样的话,可以当做留底,做到未交增值税的借方

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快账用户9863 追问 2023-11-06 14:55

老师,我们公司交了履约保函保费,怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-11-06 14:55

借   其他货币资金  贷 银行存款

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您好,这个的话,剩下是不抵扣了吗还是
2023-11-06
劳务费没有发票的,正常做账就可以的。汇算调增 这个应付账款,一直没有支付吗?
2025-12-12
接手后需先核实劳务费真实性与合规性,再分类清理应付账款挂账(已付补冲账、无需付转营业外收入),同时补充用工凭证 / 成本发票,规范个税申报与成本核算,避免税务风险。
2025-12-12
不好意思呀,同学。我看不到您的图片。
2023-10-09
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
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