差额调整计入管理费用-其他

我们收到一张房产税发票。专用,那我们会计做账的话,记账金额是不含税金额还是含税金额?
老师,成本入库的时候,没收到发票,可以预估做进项税额吗,因为我做账是按不含税入库,如果不预估进项税额,那么贷方应付账款也是不含税的,那应付账款金额就对不上
收到的进项发票不含税金额与系统上入库的金额有差额,我要做调账的话,如何做会计分录
老师,请问购进货物己收货己付款,但购进发票未开,如果按不含税做暂估入库,那入库金额与己付款金额的差额如何做分录了?如按含税金额做暂估入库,那销售结转成本时,成本不就虚高了吗?该如何做分录了?
配件公司的库存记录,没有准确的入库成本和出库成本,现在导致账面上的成本金额与实际库存系统的成本金额有差异,如何调整差异,怎样做分录?
一般纳税人建筑公司,我申请发票提额,用的合同是以前申请提额用过的合同,甲方上次已经确认过合同真实性,今天又申请提额还用这个合同,还需要甲方再次确认合同真实性吗
老师好,问下房产税, 围墙是否加在房产税的房屋原值里面?
老师,变更法人转让股权,注册资本实缴了和未实缴的区别,和产生的税分别是什么
2026年5月31日 汇算有补缴税款,小企业会计准则,金额有近100万,如何做账务处理?
我们是加工制造业,以前建厂,买设备都没有发票,现在想做财税合规怎么开始
老师,我们公司变更了法人,章程上的股东还是之前的旧法人,现在章程用变更吗
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
做管理费用?
是的,就是调整管理费用就是
系统入的不含税金额比收到的发票的不含税金额多呢,计入什么科目
这个是计算误差,直接调整管理费用
好的,谢谢
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