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你好老师,请问我上月有无票收入,这月有开票,报增值税的时候可以根据开票金额红冲掉上月的无票收入吗?就相当于这月的增值税应交为0

2023-11-06 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-06 14:52

是的,就是那样申报的哈

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是的,就是那样申报的哈
2023-11-06
你好,在无票收入填写负数就行
2024-06-12
当月申报未开票收入又当月红冲,下月申报时,在未开票收入栏填负数(原收入 - 红冲额 )、销项税额也相应填负数,无其他应税行为时,这部分不用缴税。但要保证数据准、留存业务资料,有其他销售需合并算税 。
2025-07-05
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
按开票金额申报增值税
2025-03-05
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