您好,当然有风险,从税务角度来看,我们是延迟缴纳增值税了

老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师你好,就是账上2-6月都有无票收入,我在报税的时候,6月我已经申报了一部分,那么7月份我再去看2-6月的无票收入还会有这么多吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,4月份我申报了未来票收入,没有做账只是申报个税,6月份的时候我就开了发票做了收入结转成本,这不是虚开增值税发票吧
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
那我现在应该怎么处理
您好,改报表,增值税申报表不好改,把6月收入改到三季度8月份
我上面说的报表是所得税的报表
您好,好的,二季度没有交所得税的话,把季度更正申报
增值税就是6-7月没有开票就是报的0申报,但是企业所得税报表上这两个月报的有收入
您好,我知道这个差异,我的想法是如果二三季度没有交所得税的话,更正季度季度申报表
怎么更正
您好, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】。在下方显示对应属期可以更正申报的报表。点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。 注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮: “暂存”:保存网页上的内容,不展示校验信息。 “保存”:保存填写后的数据,展示校验信息。 “重置当前报表”:删除已填写的当前表数据。 “全部重置”:删除当前税种所有报表的数据。 “提取数据”:重新提取初始化和表间数据信息。 “申报”:用于申报已填写的报表数据。 “导入”:自行编写代码导入。 “导出”:导出代码提供导入用。 4、填写完成后,点击“申报”按钮,系统提示申报成功,完成本次申报。
是不是所得税申报表上的营业收入要和增值税的累计营业收入一致啊
您好,当然的嘛,税务要比对的呀,虽然所得税收入和增值税收入有时可能不一致(比如捐赠时),但不一样的数据就有预警,税务会关注,让我们说明情况,万一查账不就不好了,不是说我们账有问题,查账多累呀,多少要补点税的
更正后是不是税务局也有痕迹,会不会查我们啊
您好,更正了是有痕迹,但比不更正一直是2表有差异好呀,再说更正申报的很多的,但不一样的数据就少了
哦哦,明白了,谢谢老师,那我就把二季度和三季度的所得税申报表改数据,改成和在系统申报的增值税一致就可以
嗯呢,这样风险就少了,而且显得我们专业,您想各申报表数据都不一样,换个人来看我们报表觉得我们水平不同的
这样就实际账上的报表和税务局的所得税申报表的数不一样了
这样万一后期查账是不是也有问题呢
您好,当然账也是要改的嘛,税务查账是要导我们账套数据的,改自己的账还不简单么,反结账就可以改啦