您好,当然有风险,从税务角度来看,我们是延迟缴纳增值税了

老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师你好,就是账上2-6月都有无票收入,我在报税的时候,6月我已经申报了一部分,那么7月份我再去看2-6月的无票收入还会有这么多吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,4月份我申报了未来票收入,没有做账只是申报个税,6月份的时候我就开了发票做了收入结转成本,这不是虚开增值税发票吧
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
那我现在应该怎么处理
您好,改报表,增值税申报表不好改,把6月收入改到三季度8月份
我上面说的报表是所得税的报表
您好,好的,二季度没有交所得税的话,把季度更正申报
增值税就是6-7月没有开票就是报的0申报,但是企业所得税报表上这两个月报的有收入
您好,我知道这个差异,我的想法是如果二三季度没有交所得税的话,更正季度季度申报表
怎么更正
您好, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】。在下方显示对应属期可以更正申报的报表。点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。 注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮: “暂存”:保存网页上的内容,不展示校验信息。 “保存”:保存填写后的数据,展示校验信息。 “重置当前报表”:删除已填写的当前表数据。 “全部重置”:删除当前税种所有报表的数据。 “提取数据”:重新提取初始化和表间数据信息。 “申报”:用于申报已填写的报表数据。 “导入”:自行编写代码导入。 “导出”:导出代码提供导入用。 4、填写完成后,点击“申报”按钮,系统提示申报成功,完成本次申报。
是不是所得税申报表上的营业收入要和增值税的累计营业收入一致啊
您好,当然的嘛,税务要比对的呀,虽然所得税收入和增值税收入有时可能不一致(比如捐赠时),但不一样的数据就有预警,税务会关注,让我们说明情况,万一查账不就不好了,不是说我们账有问题,查账多累呀,多少要补点税的
更正后是不是税务局也有痕迹,会不会查我们啊
您好,更正了是有痕迹,但比不更正一直是2表有差异好呀,再说更正申报的很多的,但不一样的数据就少了
哦哦,明白了,谢谢老师,那我就把二季度和三季度的所得税申报表改数据,改成和在系统申报的增值税一致就可以
嗯呢,这样风险就少了,而且显得我们专业,您想各申报表数据都不一样,换个人来看我们报表觉得我们水平不同的
这样就实际账上的报表和税务局的所得税申报表的数不一样了
这样万一后期查账是不是也有问题呢
您好,当然账也是要改的嘛,税务查账是要导我们账套数据的,改自己的账还不简单么,反结账就可以改啦