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老师,因为外销发票开错 次月冲掉重开重新入账,金额不一致,调整的分录怎么做,它那个数量就填0就可以了吗

2023-11-07 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 10:17

你好,这个是可以是零的不影响

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快账用户5225 追问 2023-11-07 10:20

借 应收账款 美金 贷 主营业务收入 外销

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快账用户5225 追问 2023-11-07 10:20

分录这样写OK的吗

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齐红老师 解答 2023-11-07 10:20

分数这样是可以的可以

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你好,这个是可以是零的不影响
2023-11-07
你好!按正规的是需要做红字在做蓝字凭证得
2021-05-12
您好,我们也是商贸 本月把上月分红冲 借:应收(负) 贷:主营业务收入(负) 应交税金-应交增值税-销项税(负) 再把新发票入账(我们的摘要写上数电发票后8位号码) 借:应收 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
2024-04-18
你好,冲你没有录重量的那个主营业务收入, 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要重新结转,借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2020-08-16
你好同学可以冲掉8月份收入成本如果重新开票,重新确认收入
2022-02-23
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