同学,你好, 9月计提,10月是发放 按照你的工资表的结构才能进行账务处理

老师好,我9月份计提了1万块钱的增值税,10月份,已经交税了。由于9月份的税负低,国税让补交9月份的税费,那么12月份我怎么做账呢
老师,做10月份账时发现工资是发的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保数据有变化,公户流水支付10月的社保,9月的工资怎么计提?社保怎么计提?
请问,以前9月份工资计提多了,已经结账了,后面怎么做账呢?
老师,8月份工资在当月做了计提,9月份发放时又做了8月份工资的计提,而9月份工资9月份没做过计提,这个是不是错了,怎么纠正
老师,9月份已经计提工资,到10月份做账怎么做呢
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?退回-借:银行存款3200,贷:所得税费用3200,这样做会计对吗?麻烦老师会计分录指导一下
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?麻烦会计分录指导一下,谢谢老师
老师你好 请问分公司支付给总公司的管理费怎么做账?
你好,老师25年处置一辆车,当入借:营业外支出-处置固定资产损失39812.5:贷:固定资产清理39812.5, 现在报汇算清缴要填写(资产损失税前扣除及纳税调整明细表)这个表吗?要填怎么填写呢
我们给上游支付货款,有单独支付了一个货物税款,这个税款如何做凭证
老师,不是企业员工可以报销吗?为企业服务。报销高铁票。
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,现在年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?麻烦会计分录指导一下,谢谢老师
酒店接收房租发票,需要缴纳印花税吗
老师下午好,发现25年11月份一笔记错了,一张发票金额输错了,要如何处理?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师收到其他公司打的管理费应该打私户打到了公户如何做账