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老师,增值税报表的进项税额转出要不要与账面一致的

2023-11-07 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 11:38

你好,最好是一致,你以后查账的时候方便。

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:38

但有些票我没有做进项,直接转出了

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:38

你好,那就加税合计做账,你附表二里面也不应该有进项和进项转出呀。

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:38

这个应该做不了分录吧,不用做吧

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:39

你好,直接加税合计做账就可以的,选择了不抵扣勾选。

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:39

是的,我价税合计做账,然后我现在这个票系统可以抵扣,所以我抵扣要转出了

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:40

或者不抵扣勾选了

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:40

好的感谢

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:41

不用客气,工作愉快。

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:49

原因要写什么啊老师,因为这个票的费用不属于公司承担,是股东承担,税务不抵扣勾选需要写原因

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:50

你好,不允许抵扣就可打。

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快账用户2526 追问 2023-11-07 11:51

打不可以抵扣是吗

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齐红老师 解答 2023-11-07 11:52

是的,是这个意思的。

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你好,最好是一致,你以后查账的时候方便。
2023-11-07
你好,这个不影响的,你看一下你是不是多做了账务处理不准确呗。
2024-01-08
同学你好 这个需要调整一致
2022-04-01
最好不要这么修改,你修改了之后系统异常,没法开发票的
2024-08-10
您好,只有2个原因,红票转出申报肯定没有错,就是我们账漏转出了, 不是红票的话,比如福利费这些是不是申报错了,还是要回到根本 ,我们核对每月账和表
2024-08-10
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