您好,对的,这个是没错的哈
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师您好,制造业高企可以减免增值税,我们高新企业一般纳税人小公司,怎么备案出来2022年,这些不用管直接提交吗 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
你好,老师,问一下,我报增值税的时候出现这个是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额。您可以享受工业母机加计抵减相关政策,请按照提示填写2023年1月至今相关进项税额和加计抵减额。
老师问一下先进制造业加计抵减政策附表4里面本期发生额是填当期可抵扣进项税额*5%的数字还是直接填当期可抵扣进项税额
老师,您好,请问下先进制造业兼营出口,加计抵减5%,填写附表4中,1.本期发生额是指本期全部进项*0.05,2.本期调减额是指不得加计抵减税额*0.05,最后本期可递减是指1-2,对吗?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
那我们做账的时候要把这部分抵减额记入营业外收入交所得税,对吧
嗯对理解的是没错的