你好,这个进入到营业外支出里面
你好,我们公司法人打款给公司,进的其他应付款,摘要是借款。下个月这个法人要变更,变更为另一个人,公司分家了,这个钱我们不用还给那个法人,那这个借款一直挂账,还是是怎么处理呢?最后怎么来平呢?
请问老师,我们公司股东和法人从公司借款,计入“其他应收款”很多钱,大概都有五六万元,请问老师,现在要到年底了,除了让股东和法人还欠公司的钱,或者让然把费用发票来抵,还没什么方法是可以把这个“其他应收款”结平的呢
我们公司的法人之前以借款的形式给公司转账了 这个钱后面是要还给他的 我做的是其他应付款 现在另外一家公司的钱需要走我们的公帐过一下 钱是转到我们公帐的 然后我们又转给我们的法人了(注:这个钱后面是要原封不动的还回去的)相当于这几笔款都是转给我们法人的 而且卡号都是一个 那这次这笔款我挂哪个科目好一点 为了不混淆的情况下
假如我公司借给别的公司或个人钱,然后人家倒闭或者其他原因这钱没法还了,后续我要怎么处理这笔借出去无法收回的钱呢?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?