是发给员工的吗?是吗?
老师你好,公司是零售业,进货回来一批化妆品,部分是用于市场推广,小样试用的,部分是用于员工福利的,请问这些都需要视同销售申报增值税吗,分录怎么做呢,没有款收回来的
老师,请问一下,公司购买了一辆自行车给员工上下班骑,是做员工福利吗,员工需要交个税吗
老师,想请问一下我们公司买了一批茶叶,这个要做员工福利,怎么做分录,需要视同销售吗?
请问老师,公司给员工买月饼需要视同销售吗?详细分录怎么做呢
老师,公司购买了一批茶叶,后期用来给客户送礼,请问这个需要怎么做账?
老师,公司的产品用于做实验和赠送客户的账务处理,一般纳税人
老师,工商年报中社保缴纳是填单位交的吗,还是单位和个人的合计金额
我们有两单出口报关单是供应商用了顺丰邮寄给客户,顺丰一并报关跟运输,到时可以跟税局解释,在购货报价的运费含在货物本身,所以供应商承担了运费,报关走的FOB,这样子可以吗
老师,每月有从电子税务局里面拉出来的开具发票 和进项发票清单,另外从对公网银拉出来的银行流水,都是电子表格,问问有啥技巧能快速匹配银行流水的金额与销项发票和进项发票的金额,这样我就 不用根据发票金额先计入应收或应付账款,再根据银行流水金额冲销对应公司的应收和应付账款,我这样做账比较麻烦,想尽量匹配到对公网银流水上的各家公司应收或者应付的银行存款。减少我的工作量。
老师你好,帮忙看下这分录如何做呢?是哪里错了? 计提借:销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷:应付职工薪酬工资12137.63 借:应付职工薪酬工资1125.32 贷:应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32
请问:4月有个花班销售收入是280元,毛利是60元,但5月里给客户退了做其他用途,成本也确实发生,无法冲回,库存也没有了,客户做其他用途也没收入给我们,那5月的收入毛利表,就是做这笔花班销售-280,毛利也是-280?
事业单位固定资产报废如何处理账,折旧足额计提,无产值,分录。报废所产生的费用和收入直接固定资产办负责,不经学校
老师,员工缴纳的灵活就业保险可以税前扣除吗
老师好,咨询牧业有关问题,我公司死亡一头育成牛。如何做账务处理?
利息发票没到,银行已付如何做账
对,发给员工
您好,这个是进项不能抵扣。 不用视同销售。 借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。
谢谢老师
不客气的,晚了,早点休息吧。