你好,谁收他的发票税点五个点,实际这个是什么业务?
老师您好,我有这样一个业务,就是我公司开给一个公司一张2万的发票,我们收他七个点钱,他们对公汇款后,我们扣下点钱,把其他的钱款再返给他,请问这个业务从开始到结束,怎么做分录
老师,请问建筑行业中工程做了一半,然后工程没成,现在想回款但是总包说只能跟现在他们合作的公司签合同,但是现在这个跟总包合作的单位是开三个点劳务发票给总包,这样我们开九个点给这个劳务公司,劳务公司就不接受我们的票,说他们也抵扣不了,请问这种情况下我们公司如何处理比较好?
14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
美邦布料有限公司布匹发票已到,条纹涤纶布(黑色)500米,11元/米,白色亚麻布800米,13元/米,公司招商银行合计电汇付讫29,900元,所付款项包括前期欠款12,000元,运费2,000元。会计分录
美邦布料有限公司布匹发票已到,条纹涤纶布(黑色)500米,11元/米,白色亚麻布800米,13元/米,公司招商银行合计电汇付讫29,900元,所付款项包括前期欠款12,000元,运费2,000元。
1定日付款的汇票,自到期日起的一定期限内向承兑人提示付款,该期限是10天。 2定日付款的商业承兑汇票,持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。 老师这个讲的是一个东西吧,为什么一个说到期日起,另一个到期日前。
老师好,我们是做农业大棚的,合同金额是150万,我们是小规模公司,现在第三季度,开票47万,我按照开票金额的多少来接转成本?
个体工商户查账征收的个税是季报还是月报?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
相当于借款给他
然后让他开专票给我们,收他5个税点
你好,那你实际有这些业务吗?如果没有的话,这属于虚增
有合同,那应该有业务
你好,实际有购入的就没有风险,经营贷 比如你想要采购一个设备,向银行那边贷款,银行那边直接把贷款发放给销售方 你们还贷款还利息就可以了。
老师,我这里做内账的,你回答我上面的问题就好,什么做账
借预付账款,贷短期借款。 对方给你开的发票需要看具体的什么业务, 借固定资产、原材料、库存商品 贷预付账款
我这里公司钱减少了,不是借:其他应收款-单位,贷:银行存款.这样做不行吗
你好,那他是转到你公司账户了吗?然后你们单位又转出去 主营是啥的?
老师,是我们放贷款给其他公司,您先做这步做账什么做吧
借预付账款,贷银行存款。