可以的,可以这么做的。

老师你好,工厂2月预付了电费27000元,分录应该是:借:预付账款,贷:银行存款,3月收到发票40000万(含3-8月的电费),然后,3月清单电费是7000元,4月收到清单是,8000元,这个分录怎么做啊?好乱
老师你好,麻烦帮看一下分录做得正确吗?工业企业公司7月计提电费分录,借:制造费用-电费148942.59元,贷:应付账款-电费148942.59元。实际收到发票价税合计金额是148942.59元,8月做账分录:冲减7月多计提电费:借:应付账款-电费17134.99元,贷制造费用-电费17134.99元;付7月电费,借应付账款-电费131807元,应交税费-应交增值税(进)17134.99元,贷:银行存款148942.59元
你好..比如7月份对方应该给我开6月份10万的加工费..我6月份暂估了10...也已经把暂估的加工费转成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份对方只给我开了8万的加工费..那我冲红上月暂估 借:委托加工 -8万 贷:应付-暂估-8 借:委托加工8 贷:应付8吗..那我那2万在委托加工这个科目就看不见了
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
老师,请问下7月预付电费充值1000元,借:预付账款 1000 贷:其他应付款 1000,8月收到电费发票(专用发票)362.62元,借:待摊费用 320.9 应交税费-增值税(进项)41.72 贷:预付款项 这样做分录对吗
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
个人请问,个税APP上不做汇算清缴,有房贷,赡养老人去年做的退税了几百,今年工资上去了不做的话会怎么样
老师,圈出来的怎么算出来
老师,在杭州的生产企业,现在要把注册地址迁到同市不同区,但是生产车间,研发楼都不变,这样税务迁到别的区是可以的吗?
老师,我现在企业所得税汇算清缴,我的利润要调减。19,000我之前12月份的报表要改吗?还是怎么弄。之前的账要改吗?我有点理不清
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢