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我们公司是预交电费的,分录可以这样做吗? 8月暂估: 借:电费10万 贷:应付电费10万 9月收到8月发票,8月预交了12万 冲红暂估,借:电费-10万 贷:应付电费-10万 借:电费10万 借:待抵扣电费2万 待:应付电费12万 暂估9月电费: 借:电费8万 贷:应付电费8万 10月收到9月电费发,9月交了7万 冲红暂估9月电费 借:电费-8 贷:应付电费-8 借:电费8 贷:待抵扣1万 待:应付电费7万 这样做对吗?

2023-11-10 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 12:44

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-11-10
你好,按你所说的情况,这样处理是没问题的
2021-09-28
是的,就是那样做就行了
2024-10-30
您好同学!您已经前期把暂估的加工费结转为成本10,所以那个2在成本里
2023-01-12
你好 把多记的可以红冲  在记在当期 
2020-11-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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