开出销项票 借应收账款 贷主营业务收入 应缴税费应缴增值税销项税 和收到进项票的收款,付款, 收款借银行存款贷应收账款 付款借应付账款贷银行存款 交税的会计分具体是设么税?
老师,物流公司,自己没有车,是提供司机信息服务,物流公司收货主的款项,然后物流公司支付司机运输费,现在物流公司支付了司机9万元的运费,但是司机没有开发票给物流公司,运输业务已完成,请问这9万元怎样做会计分录
老师,请问我们是做货物运输代理服务,找公司帮我做了代理运输,开给我们发票,我们付款给代理运输公司,怎么做分录?我付款就做了 借:应付账款 贷:银行存款 结转成本:借主营业务成本,贷:应付账款,总感觉第一步做错了。应该怎么做呢,属于服务类的,我没有劳务成本这个科目。
老师,一般纳税人,拿到海关缴税书,进口的,怎样做分录?我们货给代理运输公司帮忙做的,他们有开国内进项发票
老师,一般纳税人,我们没有出口,进口资质,委托给有资质代理货运公司帮忙进口出口我们货物,我们都有内销,拿到海关缴款书后怎样做分录?这个缴款书有税金,也缴税
老师您好,我公司是货运代理,收到了普通发票货运的,我是按出口退税操作还是按内销操作,是货运代理发票进项不可以退税吗?也没有给对方开票,这种情况我怎么做合适呢?货运代理和其他行业有什么区别呢
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
增值税呀,代理服务赚的是差价,做账是怎么体现的呢
增值税缴纳 借应缴税费应缴增值税-未交增值税贷银行存款 差价将收入和成本结转到本年利润,本年利润体现