您好,发票没来这么计提,属于暂估发票来了把这个分录冲销掉,然后重新按照发票记账。
上个月预提费用,借营业费用贷预提费用,这个月收到发票,怎么做呢? 借预提费用,应交税费贷应付账款??
#提问#我公司给单位借款,每个月计提利息,借方 财务费用 贷方 其他应付款 如果是发票收到了该怎么入账呢
有一笔业务有计提 借:制造费用 贷:其他应付款 然后又预付了 借:预付账款 贷:银行存款 那后续这笔业务收到发票应该怎么入账、冲账
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
临时工的劳务费计提怎么做分录呀?是借管理费用劳务费,贷应付职工薪酬劳务费?
速达软件3000是需要花钱买?
我们用什么登录,老师也没给啊
老师,甲方走农民工工资,个税是我是乙方,还需要提供发票吗?
公司中途建账。之前就有的电焊机现在怎么入账,借管理费用,贷实收资本可以吗
如果负债是10的话,是不是1050+完全商誉-10,与可收回金额比较,也就是按购买日公允价值持续计算的可辨认净资产的账面价值+完全商誉与可回收金额比较
老师,应付职工薪酬帐面借方有余额,估计是以前年度己发放未计提,现在可不可以把它调平了。
你好老师个体户经营超市从供应商购货在1月至7月份入的库现在才陆续给供应商结钱把结钱的货款会计分录怎么做
公司做真实的账,用快账软件做的话,能免费使用多久时间,后续要怎么收费
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工,需要签什么协议吗
合并产生的差额,支付金额与成本产生的差额,同控制下与非同控分别计入什么科目。