你好同学,只能用就可以抵扣的那一部分进项税加计抵减,如果不能用于抵扣,则对应也不能加递减。

生活服务行业有进项加计扣除的政策,那附加税是以未扣除前的应交增值税计算,还是加计扣除后计算 ?
请问我们是生产煤炭的企业增值税进项发票可以加计扣除吗?还有什么样的企业增值税进项发票可以加计扣除,例如生产企业,包括哪些可以增值税进项加计扣除?
高薪企业 增值税加计扣除 进项税有外销又有内销 增值税加计扣除怎么计算 加计调减怎么计算?
高薪企业 增值税加计扣除 进项税有外销又有内销 增值税加计扣除怎么计算 加计调减怎么计算? 计算公式
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老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
老师,手机电子税务局登录不上去,提示的是身份不附,密码修改了也不行
老师,那个应付职工薪酬那,企业所得税已计入和实际支付,实际支付到底减不减去支付之前年度的工资
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)
计算公式
加计抵减计算:当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%;当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额%2B当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额。
增值税“加计抵减”是个啥政策?20个问答帮你搞明白_国家税务总局 https://www.chinatax.gov.cn/n810356/n3010387/c4176499/content.html