您好,表格上把上面各项作为表头,销售和采购要分开做表,不一样的性质 采购统计:采购金额,有无合同,已付款,未付款,已开票金额,未开票金额 销售统计:销售单金额,有无合同,已收款,未收款,已开票金额,未开票金额

老师,怎么把有合同,无合同的,开票,应收和银行体现在一张表,或者两张表里面,做到简洁又清晰,,或者说怎么把应收和应付体现在表里,又能结合合同,开票,怎么简洁直观实现
你好老师,购入公司包装货物用纸箱时,在没有收到发票做了一笔借销售费用贷银行存款,等收到发票又做了一笔借库存商品,贷应付账款,确认当期收入,借应收账款,贷主营业务收入,同时借主营业务成本贷库存商品。问题一是收到发票前做了销售费用,后来收到发票又入库结转了成本,等于重复做了成本和费用,需要红冲一笔。具体红冲那一笔。问题二是纸箱做到了主营业务收入里面合适吗?不合适的话怎么调账。问题是三季度报表已出的,调的话怎么不影响。谢谢老师
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
1月开的1-3月2045平米租金发票税率开得不对,四月红冲重开,但是对方要求减少45平米面积,1-3月部分红冲不动产租赁发票怎么开
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
序号,合同签订日期,合同起止日期,年限(1/2/3年,季度/短期),合同金额,开票种类,开票日期,开票金额,收款日期,收款金额,备注
您好,您这个表头很详细了
刚想的,以前别人做的,全是文字描述,非常难管理
最好在一张表里体现,还能做到数据统计
老师,您提醒的那个已付,未付,很有用,,
您好,我们根本不做这个表格,财务不是有核算项目明细账么,配合这个把客户的账龄做出来就够用了,财务只管款有没有回来,开票和不开票这是客户跟销售联系的,我们不管有没有开票,当月销售全部申报增值税,下月开票时再申报未开票收入负数
还有个问题,老师。这张表的关键是因为合同成立才有开票和收款一说, 所以合同是最关键的,对不,合同排最前面
老师,我的岗位又管合同,又管收款,又管开票
当然还有很多其他事情,小企业
您好,合同排最前面,是的。那咱这个销售量不会太大吧,您一个人干了几个部门的事,各部门的活都汇总在您这里,确实需要这样的表格来管理
然后单独做一张合同统计表
合同表给销售客服用
上面那个是应收表汇总
应付也可以这样做,对不
您好,客服用不着合同吧,销售跟客户签的合同,客服只是电话处理,也签不了合同
还有这种表是按月做一张呢,还是滚动按年做一张,月小计,年总计
因为合同跨期长
您好,滚动按年做一张
有些有3年的合同
您好,这只是极个别,大部分还是一年内的吧,就按年,这个备注