你好,这个是可以勾选抵扣的哈。

请问老师公司是一般纳税人,申报表上一直有抵扣留底税,12月的销项税比进项税多,这个月的附列资料表三的增值税及附加税表要填写吗?
我们公司之前收到一张发票,因为是购买饮料用作集体福利的,所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理,后来发现发票有误,送回销售方作废了,现在收到了对方重新开具的发票,申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里,又自动填入了之前红冲发票的税额,但是之前没有抵扣到这笔税额,已经做转出了,怎么处理
您好,季度销售不超过4万,开的是普通发票,3%减按1%,免征增值税,申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一,二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话,全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
公司购置机动车发票可以抵扣进账税吗?为什么填写增值税及附加税申报表附列资料(二)的时候会有这个提示。
请问为了控制税负率,将一部分发票的进项税先不认证抵扣,计入待抵扣进项税可以吗?增值税及附加税费申报表附列资料(二)中:前期认证相符且本期抵扣这一行,这种情况是什么时候可以使用?
老师,鱼饲料原料,税率多少
老师,小企业会计准则 ,25年没有计提年终奖,26年1月补计提,计入当期费用,那汇算清缴可以全额扣除吗
我们采购材料委托生产,这种成本怎么算
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
那怎么有一个异常抵扣风险提醒。
具体是怎么提示的呢?
提示 异常抵扣风险提醒: 您取得的以下增值税扣税凭证属于异常抵扣凭证,请及时按规定进行处理: 1、增值税失控发票、作废增值税专用发票和作废机动车销售统一发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,需经检查后按有关规定进行处理。 2、红字增值税专用发票和红字机动车销售统一发票,所对应蓝字发票已抵扣税款,应进行进项税额转出。 3、异常增值税扣税凭证,尚未申报抵扣或申报出口退税的,暂不允许抵扣或办税退税;已经申报抵扣的,需要先作进项税额转出。
这个联系税局处理,暂时做进项转出
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。