同学,你好 填报纳税申报表的时候收入多了,你的意思是上个月所属期这张需要红冲的发票也做收入了吗?
老师,我8月的时候开了一张红字信息表是3846.48的车辆保险发票,要退保险,然后退了1798.45,又另外给我开了一张2048.03的发票,这个我该咋做账,然后报税的时候我就把开的红字信息表的税额给填到进项税转出那一栏嘛
你好?老师,我问下上个月收到购货发票,金额开多了,上学入账的时候多的税做了进账税转出了,然后这个月供货商那边又要求多开的金额开红字信息表给他们,这个账务上怎么处理,然后报8月份税的时候可有影响
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师,上个月缴纳增值税后,红冲了一张上上个月的专票,然后上个月重新开了一个金额一样的专票,这个月的纳税申报表该怎么填写?
老师,汽车4s店上月有一位客户发票信息开错了,这个月冲红了然后又重新开了一张,金额税额不变,填报纳税申报表的时候收入多了,这个要怎么处理?
老师公司来面试的做的视频,公司给30块钱,这个应该怎么做账
我们有两家公司,小规模收了另一家公司部分客户的租金收入,因为那个商户码另一个公司弄不了,但是都没票的因为都是个人,那我这个小规模公司银行账上这得做什么分录
老师,企业所得税的返还,是通过以前年度损益表调整还是直接入营业外收入?
老师,个体工商户做税务登记 要用法人注册个人电子税务局进入办理吗
你好!个人所得税自行纳税申报A表怎么填写的?
不动产经营租赁服务可开专票吗
汇算清缴时要调整招待费,但销售费用下的业务招待费不在利润表体现,是不是汇算的招待费可以与利润表中的招待费金额不一样
请问老师,中航信用金融服务平台里面的交e保清分,和保理融资都是怎么理解的
汇算清缴缴纳的企业所得税怎么入账?需要几 计提吗
这个填的专管员那边说不对
是的,冲了9月的一笔,然后10月又重新开了一张又入了一笔
同学,你好 上个月所属期,这张发票要正常入账的
我知道,9月正常入账了,10月红冲了,然后又开了一张同金额的,纳税申报的时候收入多了
同学,你好 9月申报了这笔收入 10月,红冲、重新开具,这个收入一正一负,没有缴纳