你好!是的,就是这样操作

老师我们下月发放当月工资 那当月做账只能暂估是吗 下月发放实际数 红冲上月计提的 然后再按实际做账吗老师
老师好!我冲销前期暂估的时候,冲销以后要不要把这个发票再做一个会计分录,我把前期暂估的凭证原样负数冲了,感觉好像不对
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
您好,老师。暂估了三个月的工资,后续按月分别冲销。当月的工资也要计提的吧,然后再做一个负数冲销的
请问老师,个体工商户的,个人所得税~经营所得,在电子税务局里面能申报吗?在哪里能找到
有一家酒店转让给我们了,但并不算投资,我们从银行支付的转让费应该怎么做分录?
有个问题,货是12月发的,账是1月对的,款也是一月收的,票也是1月开的。这个摘要该咋写,就写收货款,还是具体到月份
出货次月15天来款给返利开票按当月出货扣返利还是按当月出货扣上月返利算金额
你好!没报税能开发票吗
老师,个人想买一个二手商铺,从过户,到后期持有,各自需要交些什么费用呢
老师,出口日期3月21日,退税汇率采集汇率日期填3月21日?
个人所得税里面的三险一金是自己承担的那部分数据吗
老师:滞纳金100.78元已经在计算应纳税所得额中扣了·1图 企业所得税年报 纳税调整明细表提示滞纳金 103.56元,图2 我想说的是 103.56-100.78=2.78元基数算现补缴的金额吗
老师,开专票的担保费可以抵扣吗