你好,再转出多交增值税这个。

老师好,进项大于销项,余额在哪个科目里放着,是未交增值税,还是转出未交增值税
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出,还是需要每月底做转出,如果本月进项大于销项月末借:未交增值税贷:转出未交增值税,本月进项小于销项借:转出未交增值税贷:未交增值税,次月缴税借:未交增值税贷:银行?转出多交增值税是用已交税金科目吗?
如果进项大于销项,是不是把增值税放在应交税费-应交增值税-转出未交增值税里边就好了,不需要放在应交税费-未交增值税里边吧?
郭老师,增值税转出是一定要用应交税费应交增值税,转出未交增值税科目过渡吗,还是直接销项进项反方向结转,差额放到应交增值税,未交税金科目里
老师好,会计科目余额表里,设置了应交税费未交增值税,销项税和进项税,转出未交增值税,想看一下税金留底数看哪个科目余额啊?还是综合看哪个科目
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
老师没看明白,月底结转的时候,先结转进项税额到转出未交增值税,然后再结转销项税额到转出未交增值税,这样对吗?或者老师给我们正确的月底结转分录
期末的分录是 借未交增值税贷转出多交增值税。
没看明白
就是这个分路要是不理解就记下来背下来。
我就是没看明白,科目是啥
期末的分录是 借未交增值税 贷转出多交增值税。 这个是科目 金额就是进项减去销项的差额。
就是让多出来的税额在未交增值税里,转出未交增值税科目余额是0,对不
你好 不是呀 没有这样写 期末的分录是 借未交增值税 贷转出多交增值税。 金额是进项 -销项的差额
“转出多交增值税”这是个科目吗
是的,这是一个科目,是应交税费的明细科目。
咱写的是分路,分路上体现的都是会计科目。