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老师,我们买车有4万多增值税可以抵,但是我们开票量增值税远远低于这个进项增值税,我这个月一分没抵扣,如果我不打算抵扣是不是按照买车价格计固定资产原值,如果我后期要抵扣,固定资产按不含税的金额计原值,增值税挂进账税处理,对吧,老师

2023-11-13 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 11:27

是的,同学。您理解得对。

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快账用户9560 追问 2023-11-13 11:29

老师,就是如果我挂进项,我可以每个月抵点可以不呀,可以每个月抵点不呀。

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:46

是的,可以一点一点地抵。

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快账用户9560 追问 2023-11-13 11:48

老师,到时候进项税可以在报表上选择只抵一部分不呀。

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:56

是的,在申报表上选择抵一部分即可。

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快账用户9560 追问 2023-11-13 12:11

好的,老师

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齐红老师 解答 2023-11-13 12:21

祝您学习进步,工作顺利。

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是的,同学。您理解得对。
2023-11-13
同学你好,按月计提折旧产生的费用是可以在企业所得税前扣除的
2022-01-11
如果将不得抵扣的进项税转出计入管理费用,在申报企业所得税时一般需要进行纳税调整。 因为将进项税转出计入管理费用,增加了当期的费用。而税务局要求调增固定资产原值,意味着减少了当期可扣除的费用。 在这种情况下,企业所得税申报时应将计入管理费用的进项税转出部分进行调增处理,以确保企业所得税申报的准确性。
2024-11-12
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
你好 低于评估价 税局会 核定征收的 
2022-10-26
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