不可以的,还是要按500申报工会
老师你好,现在不能0元申报个税了,如果申报法人的工资,申报多少合适?现在公司报税都是0申报,没有业务。
老师我想问一下,公司暂时没有收入的,之前个税一直申报法人的工资薪酬500元,实际上这500元是没有支出的,现在增加两个新员工申报个税,法人这500能不能不申报了?
老师,以前公司没有业务个税一直申报法人0申报,现在有员工了,法人也不发工资,是不是就不申报法人了,直接申报员工就可以了
老师,请问公司就法人一个人,法人也没发工资,个税法人每月0申报可以吗?存在什么风险?如何规避?
老师请问,公司就法人一个人,没业务,个税报了500,工会筹备金能0申报吗
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
但是连续申报了三个月0,税务系统体系异常
没事的,我都是直接0申报工资,不管他
老师,我看上半年个税系统里面他们报的是5000,也没有发工资,工会经费还是按0报的,是不是好多都是这么操作的
这个是不可以的哈,必需如实申报