借银行存款3600, 贷主营业务收入3600/1.05 应交税费、应交增值税3600/1.05*5%, 借主营业务成本3420/1.05 应交税费、应交增值税3420/1.05乘以5% 贷应付职工薪酬。

老师,一般纳税人用工模式是从劳务派遣公司那里找的人,那收到劳务派遣公司的劳务费发票怎么做账?
差额征收的劳务派遣一般纳税人,收到专用发票是加油住宿的发票,能进行抵扣吗,
一般纳税人,劳务派遣,选择差额征税,收到的专用发票可以抵扣增值税吗
劳务派遣行业的一般纳税人选择差额征收的话是不是即使收到专票也不能抵扣了
一般纳税人,劳务派遣行业,差额征税。开的普通发票,产生的销项税,要交税吗
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
交税是应交税费,贷方减借方的这个金额。
老师,直接一笔,借:银行存款 3600,贷:主营业务收入 3591.43,贷:应交税费-应交增值税-销项8.57。这样的做法对吗?还是说只能按您上面的分录写?
你好,这个你们自己决定,你这样做的话,和我上面的不一样,你的成本收入也不一样
老师我是看以前的会计是像上面一笔就结束了,我不用管他以前的做法,直接按您这种做分录就行了不?
可以的,可以这么做。