借银行存款3600, 贷主营业务收入3600/1.05 应交税费、应交增值税3600/1.05*5%, 借主营业务成本3420/1.05 应交税费、应交增值税3420/1.05乘以5% 贷应付职工薪酬。

劳务派遣行业的一般纳税人选择差额征收的话是不是即使收到专票也不能抵扣了
劳务派遣一般纳税人实行差额征税,合同约定金额21000,支付给派遣员工的工资和社保18000.发票怎么开?要交多少增值税?
老师,劳务派遣公司开5%的差额征税发票怎么做账
一般纳税人,劳务派遣行业,差额征税。开的普通发票,产生的销项税,要交税吗
老师,差额征收的劳务派遣行业的一般纳税人,看到这个发票应该怎么做账?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
交税是应交税费,贷方减借方的这个金额。
老师,直接一笔,借:银行存款 3600,贷:主营业务收入 3591.43,贷:应交税费-应交增值税-销项8.57。这样的做法对吗?还是说只能按您上面的分录写?
你好,这个你们自己决定,你这样做的话,和我上面的不一样,你的成本收入也不一样
老师我是看以前的会计是像上面一笔就结束了,我不用管他以前的做法,直接按您这种做分录就行了不?
可以的,可以这么做。