那你计入管理费用或者销售费用 进项可以抵扣

老师,我们出差住宿酒店开了一张普票,我们还没有报销,酒店就红冲了,我这边是不是还要把那张发票让对方寄给我,我需要怎么处理这张红冲的普票?
老师你好,我们是一般纳税人,要是我们的员工去住酒店开了专票回来,这个票我们是不抵扣的,那我们做进项税额转出事怎么做的尼
老师 6月份员工出差住宿费开了专票,不含税金额283,税额17,总金额300元,7月我勾选进项17元,员工在7月提交报销单,8月付款,请问我在7月怎么做进项分录,8月怎么做这个报销分录呢
老师,你好,我们报销制度规定员工酒店住宿的发票,要求必须开专票,员工开过来的专票356,我们规定是只能报一晚不能超过298,请问这种情况怎么处理啊?给员工是报298还是356啊?
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
老师您好,我们公司注册资本由1000万元减至850万元,其中占15 %的小股东退股,因为公司亏损,无需给该股东退款,账务处理需要怎么做?
老师好,请问加班工资是怎么算的呀?是基本工资除以上班天数嘛?
朴老师,我公司是电商公司,25年付给快递公司的运费(已记为费用),在26年1月-5月开的发票(完成25年企业所得税汇算清缴前),这个发票可以作为我公司25年的费用税前扣除吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,现在更正前三个季度的增值税和企业所得税在电子税务局就可以操作是吗?现在更正前三个季度的增值税和企业所得税不会很麻烦吧?
行政单位往电业局预存电费款1万元,因预存电费款产生20元利息用做了电费,导致收据是10020元,这笔业务会计分录都要怎么做
我们公司购进家具或者木材委托其他公司进行上色和加工,购进的家具或者木材直接送到对方公司储存,应该怎么做账?
老师我们公司营业执照显示公司设立了一个分支机构,这个对退税会有什么影响吗,分支机构要不要付租金,搞一个办公场所
老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
那贷方计入什么呢
这个计入其他应付款就可以了
那后续员工报销在怎么做呢,冲回这个其他应付款吗
同学你好 借其他应付款 贷银行存款
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