您好,这是要求进项能抵扣多少吧,进项税600000这个是60万么

某企业为增值税一般纳税人,兼营增值税应税项目和免税增值项目。2020年10月应税项目取得不含增值税销售额1800万元,适用税率13%,免税项目取得销售额800万元;当月购进用于应税项目的材料支付价款900万元,适用税率13%;购进用于免税项目的材料支付价款300万元;当月购进应税项目和免税项目共用的自来水支付价款24万元、进项税额0.72万元,购进共用的电力支付不含增值税价款10万元,进项税额无法在应税项目和免税项目之间准确划分。当月天购进项目均取得增值税专用发票,并在当月通过认证并抵扣。2020年10月该企业应纳增值税()万元。A.183.04B.150.58C.115.60D.203.67
某企业为增值税一般纳税人,兼营增值税应税项目和免税增值项目。2020年10月应税项目取得不含增值税销售额1800万元,适用税率13%,免税项目取得销售额800万元;当月购进用于应税项目的材料支付价款900万元,适用税率13%;购进用于免税项目的材料支付价款300万元;当月购进应税项目和免税项目共用的自来水支付价款24万元、进项税额0.72万元,购进共用的电力支付不含增值税价款10万元,进项税额无法在应税项目和免税项目之间准确划分。当月天购进项目均取得增值税专用发票,并在当月通过认证并抵扣。2020年10月该企业应纳增值税()万元。A.183.04B.150.58C.115.60D.203.67
某企业为增值税一般纳税人,兼营增值税应税项目和免税增值项目。2020年10月应税项目取得不含增值税销售额1800万元,适用税率13%,免税项目取得销售额800万元;当月购进用于应税项目的材料支付价款900万元,适用税率13%;购进用于免税项目的材料支付价款300万元;当月购进应税项目和免税项目共用的自来水支付价款24万元、进项税额0.72万元,购进共用的电力支付不含增值税价款10万元,进项税额无法在应税项目和免税项目之间准确划分。当月天购进项目均取得增值税专用发票,并在当月通过认证并抵扣。2020年10月该企业应纳增值税()万元。A.183.04B.150.58C.115.60D.203.67
适用增值税一般计税方法的纳税人,兼营免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额x免征增值税项目销售额+当期全部销售额。对不对呐?
10.公司兼营增值税应税项目和免税项目,且进项税额未单独核算。已知当月全部销售收入300000元,其中,免税项目销售额120000元。当月全部进项税额600o00元。做分录
老师好 付款方是甲 收票方是乙 票款不一致,但是乙提供了委托甲付款的委托协议 这样操作合规吗
购买消费券,开票是生产生活服务*服务费,这样开票可以吗,如不行应该怎么开?
个体户名下房产是外地的,个体户是江西的,变更经营者名字,也要交增值税、土增税、、个人所得税这些吗?
老师,我们5月份员工社保是由另外一个公司支付的,我们全额把社保单位+个人部份支付给了那个公司,那这个我们应该如何做账务处理呢
老师,公司有一单跨境电商,在亚马逊平台卖的,货物先在亚马逊仓,有卖出去再从海外发货给客户,那么现在我们税务上要怎么处理
我们工资当月发的,这个月没发,是不是可以先计提呀
老师,当月收到的进项当月可以抵扣嘛
单位替个人垫付的养老怎么做分录,需要计提吗
老师,100多块钱的收据,没有发票,可以入账吗
老师我们是贸易公司,买设备来卖设备赚差价,我们公司转款给卖设备给我们的公司,是备注货款,还是备注设备款呢