咨询
Q

以前年度累积的应交税费-应交增值税进项税额,不知道是什么原因导致的,现在要把这些都处理掉怎么做账啊?

2023-11-14 18:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 18:29

你好,是应当按月结转而没有结转导致的? 

头像
快账用户5633 追问 2023-11-14 18:31

不是,了解到 有各种原因

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 18:31

你好,需要知道具体是什么原因,才知道现在该如何处理的

头像
快账用户5633 追问 2023-11-14 18:32

都是很久之前的原因了,以前的会计都辞职了

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 18:35

你好,需要知道具体是什么原因,才知道现在该如何处理的 (是针对这个回复有什么疑问吗)

头像
快账用户5633 追问 2023-11-14 18:36

就是找不到原因了,现在需要处理掉怎么账务处理?

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 18:37

你好,这个是可以去找原因的,需要找到具体的原因才可以作出正确的分录。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是应当按月结转而没有结转导致的? 
2023-11-14
你好,学员,现在补结转即可的
2022-03-24
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
现在直接调整 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:利润分配
2024-06-11
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
2022-04-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×