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老师2026年3月24日税局嚷更正2026年2月所属期的申报表,让报无票收入400万,然后我把2月份的成本也改了,也做了无票收入的成本了,3月28号我又开发票400万,那么这个3月份开的发票400万也做收入吗,还是冲红2月份那笔无票收入就行了(凭证后面附这个3月份的发票)

2026-04-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-04 09:48

再申报的时候在未开具发票列体现负数 如果以后补开发票做账 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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你还能反结账修改2月份的吗?如果没有结账的话,可以一块做了 这个设置不设置都行,你可以设置主营业务收入-某某项目一般计税(无票) 之前没有无票,现在有无票两个字
2026-03-27
假设税率 13%,200 万为不含税金额,税额 26 万,400 万含税换算不含税 353.98 万,税额 46.02 万。 红冲 24 年无票收入(摘要:冲 24 年 X 月无票收入,本月开票) 借:应收账款 / 银行存款 -2260000 贷:以前年度损益调整 -2000000 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -260000 确认 12 月 400 万开票收入 借:应收账款 / 银行存款 4000000 贷:主营业务收入 3539800 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 460200 结转以前年度损益调整(若适用企业会计准则) 借:以前年度损益调整 2000000 贷:利润分配 — 未分配利润 2000000
2026-01-15
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
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你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
(1)先做一笔冲销3月无票收入的凭证摘要写:上月无票收入,本月已开票。会计分录为: 借:银行存款(红字) 货:主营业务收入(红字) 货:应交税费一应交增值税(销项税额)(红字) (2)根据开具的发票入账 借:银行存款 货:主营业务收入 货:应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-11-07
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