发票管理当场就可以看到,只不过是你12月份才申报增值税
外贸企业出口一批货,收到了厂家开的进项发票并且进行了退税认证勾选,申报了增值税。现在那批货要进行退运,需将已勾选的退税发票申请取消勾选,那申报的增值税的数该怎么冲回?
老师,供应商开出来的8月开出来的专用发票,这个发票用于出口退税的,我10月份才做出口退税勾选,那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
勾选的发票在出口退税管理的外部数据能查到已认证已稽核,但是在出口退税申报的增值税专用发票管理却查不到
老师,请问4月份勾选的出口退税,在报4月份增值税的时候,这个出口退税的进项发票也自动出现在了附表二,可不可以申报呢?
我勾选的进项票在出口退税的增值税发票管理里面怎么显示不出来呢?已经四天了,显示不出来,就不能继续做出口退税啊,这个怎么办呢?
早上问的次数上限了,分录那边怎么改,还不晓得
这是那几张凭证,收入在9月申报确认,然后退税勾选是在昨天勾选的,那我这些凭证分别在什么时间做
你好,在九月份借库存商品应交税费待认证,贷银行存款,然后11月份借应交税费,应交增值税进项代应交税费待认证。
昨天退税勾选的数据,在这几个地方都找不到,是啥情况
你现在没法办理出口退税,你增值税还没有申报。
那就是下个月能看到这些数据是吗,老师我还有个问题,就是9月那个入库是暂估入库,10月发票来了我做10月账准备红冲然后重新入库的,那现在我这应该怎么处理
是的,对的,借应付账款, 贷库存商品, 借库存商品贷应付账款
那然后税这块再到11月处理是吧
十月份发票到了,你就可以做的,你什么时间确认收入再结转成本就行。
9月确认的收入
那你看下你暂估和发票的金额是不是一样的,只要是一样的话,成本可以不用动,如果不一样的话,需要红冲结转的成本,再做发票结转的成本。