发票管理当场就可以看到,只不过是你12月份才申报增值税

老师,供应商开出来的8月开出来的专用发票,这个发票用于出口退税的,我10月份才做出口退税勾选,那我写发票能在8月份的时候入账做分录吗
勾选的发票在出口退税管理的外部数据能查到已认证已稽核,但是在出口退税申报的增值税专用发票管理却查不到
老师,请问4月份勾选的出口退税,在报4月份增值税的时候,这个出口退税的进项发票也自动出现在了附表二,可不可以申报呢?
在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
11月进行出口退税勾选了,在出口退税那个增值税专用发票管理那边什么时候能看到数据
老师,权益法下被投资方所有者权益变动为什么会导致投资方长投的变化
老师你好 请问资产有700多万 会是一般企业吗
公司补缴社保,个人部分员工工资不够扣除,可不可以让员工把不够扣除的部分打到公司账户里
小规模纳税人,主营业务收入比如是10000,按1%纳税那么应交税费是10000*1%吗?
老师,国内运输,现在开票没有变吗?还是运输服务*国内货物运输?
您好老师我在做税务登记的时候出现了文化事业建设费,这个里面的比例怎么选择
老师,如果其他应付款和其他应收款里面都挂着同一个老板的余额,老板再往对公账户转账记哪个科目?
你好老师 小规模纳税人经营停车场现在交的房租费一年的20000元 房子是8月31日租的 到27年3月30日 会计分录怎么做 用不用每个月做摊销
上个月开了增值发票。钱没到账,这个月不能作废的买票。
小规模纳税人,收入1,085,635.65 , 申报表3%计算出税额 减掉收入*2%,和收入*1% 差0.01怎么处理? 减征额这样算对吗 收入*2% 保留2位小数。
早上问的次数上限了,分录那边怎么改,还不晓得
这是那几张凭证,收入在9月申报确认,然后退税勾选是在昨天勾选的,那我这些凭证分别在什么时间做
你好,在九月份借库存商品应交税费待认证,贷银行存款,然后11月份借应交税费,应交增值税进项代应交税费待认证。
昨天退税勾选的数据,在这几个地方都找不到,是啥情况
你现在没法办理出口退税,你增值税还没有申报。
那就是下个月能看到这些数据是吗,老师我还有个问题,就是9月那个入库是暂估入库,10月发票来了我做10月账准备红冲然后重新入库的,那现在我这应该怎么处理
是的,对的,借应付账款, 贷库存商品, 借库存商品贷应付账款
那然后税这块再到11月处理是吧
十月份发票到了,你就可以做的,你什么时间确认收入再结转成本就行。
9月确认的收入
那你看下你暂估和发票的金额是不是一样的,只要是一样的话,成本可以不用动,如果不一样的话,需要红冲结转的成本,再做发票结转的成本。