10月做在途物资就是了
老师,我10月收到一笔租金,所属期是10月份的,当月没给对方开发票,但是做了无票收入交增值税了。11月才开,那我10月份怎么出分录?11月开票了又怎么出分录?
老师,旅游行业的账。我想问一下,就是7月我已经收到成本发票了,但是组团社要10才要收入发票的。那这笔成本发票怎么做账, 10月份才确认收入
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
比如10月份的销售产品收到款但是当月没有做账到11月才来做账发现收到款没有开票怎么做账
10月底收到上游开的发票,但是货这个月才到,那我10月份只收到发票怎么做账?
老师好我们单位是去年是小规模普通合伙人,这些设备记账的时候,记到管理费用了,这个要调到固定资产怎么做账啊?经营所得费这块怎么算?
劳务税率是多少?也是累进吗?
老师好,我们有个员工社保是交在老家的,然后跨省在我们单位任职,这样社保我们就不用为他交了,对我们来说有没风险?
客户未行使权利,确认合同负债同时确认待转销项税额。那额外购买选择权中确认的合同负债确认待转销项税额?还是销项税额?
公司股东没有实缴资本,现在要换股东怎么办
老师,这个损失的1万需要赔吗?
老师,请问运输没有合同,只有发票可以入账吗(董老师)
老师,您好! 采购商品,已付款,货已收到,供应商已开具发票,但是有退货,客户这边发票已验证,退货这开票要怎么操作,因为退货单品是很多张发票的!
老师,小酒店每个月开的发票有很多张,金额又是小面值的,做账的时候能直接打印发票统计的单子做账吗,不一张一张的打出来有没有问题呢,规范的做法是怎么做呢,谢谢
外贸出口企业,跨月红冲出口发票,如何做分录
没有这个科目呢
材料采购,类似这种过渡科目