你好 是的可以 你好: 分红的会计分录: 借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 实际支付现金股利或利润时: 借:应付股利 贷:其他应收款等

你好,我们是全资子公司,现在已经注销了,账面上只挂着实收资本50万,未分配利润-50万,请问是否需要处理实收资本的50万,如果不处理实收资本的话,母公司是否能做合并报表。
子公司购买原材料,已经和对方结算清货款,后面也不和他家合作了。但是现在算下来后有销售折扣,开了红字发票。那对方如果把折扣部分的款退给我们要怎么做分录,如果他把这部分款抵在总公司的货款里(因为这家公司和总公司还有合作),那子公司又要怎么做账?
请问老师,我们是子公司,现在要注销,账上有100多万的应收账款想让总公司接,能不能在清算时以利润分红分给总公司?如果可以的话,要怎么做账?如果不可以的话,我清算时要怎么做平这笔应收?公司实际还是在经营的,只是换成了分公司。
老师,我们公司是个分支机构,现在卖给别人了,我们欠总公司的应付款也没钱还,如果清理账账目的话,能直接把应付款转为营业外收入吗?如果我有足够多亏损可以弥补的话?
我们总公司下面设立了一个分公司,这个分公司是独立核算的。现在要注销分公司,公司账上没有钱了,但是,账上还挂了其他应付款无法偿还金额3万多,请问这笔其他应付款怎么处理?现在要注销的话,需要缴纳所得税吗?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
可以在清算时就分红吗?
你好是的可以 有利润就可以分
好的,谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!