是的,就是那样处理的

老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
你好老师,我们公司有一笔账,他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了,现在发现那笔借款已经还了,这个账还能调吗,如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗?
老师,购买原料的票还没收到,料已到入库,钱也给对方了,分录是不是 借:应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对,如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款,是不是可以用应收代替预收账款科目啊? 贷:银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借:库存商品 贷:应收账款-暂估入库 对不对? 如果料到了入库了,票没我们,钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来,我们也没给钱,入库的料还用了需要结转成本 借:库存商品 贷:应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对?
我公司以前的分支机构,现在已经注销了,有应付账款251万挂的我公司,分支机构注销后这笔往来直接并入了我公司帐内,今年我们想把这笔往来清理掉。经查找,这笔往来分支机构是单边挂账并入了成本,我公司没有对应往来。现在清理的话是冲成本还是入营外收入比较合适呢
公司前员工起诉公司不买社保加赔偿金,仲裁判了要补给员工买社保买公积金,法院判了要给员工赔偿1万多,最后扣除员工个人承担的社保和公积金后,公司公户还转给前员工1千多元,分录怎么做?转给他的1千多元赔偿金能在企业所得税中扣除吗?还是要调增呢
公司入库库存商品,写入库单时,单价是含税还是不含税
老师好,建筑公司收到个体户的机械租赁专票会有风险吗?还是让开成普票比较安全呢
老师。一家黄金工艺品销售企业 Q1:如果开具的是黄金工艺品的普票,进货的黄金板料的那个发票,能不能给我们公司做抵扣? Q2:如果可以,抵扣是多少个点 Q3:如果销售额大于500万(升级为一般纳税人后)应该怎么交税,怎么抵扣 Q4:对黄金进项票开票单位有什么要求,是否必须是上交所一级会员开的票才可以抵扣,能抵扣多少。还是所有具备黄金板料销售的公司均可开票并全额抵扣
老师新的增值税法,销售货物的预收款项,要在收款的次月申报增值税吗?还是只是针对销售服务?有没有明确的规定文件发我一下
牛场自产小牛,如何入账,成本怎样分摊
个人一个月有多笔劳务,分开申报分别按20%扣个税还是合在一起申报
老师,请问收回以前年度土地占用费是否需要申报增值税,如果该地块是农业生产用,是否可以免税
老师,请问一下公司收据、费用报销单,出入库单等等。这些日常办公财务用品,能不能直接从公司的基本户转账付款?
老师,发票提额合同的购买方,与开具发票的购买方不一样,能提额申请成功吗?